您好,我們是已抵扣進(jìn)項(xiàng),款也付了,應(yīng)付是平了,原材料只能報(bào)廢,這個(gè)質(zhì)量問(wèn)題的資料備查,能稅前扣除的
老師,我們上個(gè)月從供應(yīng)商那買(mǎi)了一批貨,款已全部付掉,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也全額抵扣,這個(gè)月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對(duì)方不愿意開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,那我們拿不到負(fù)數(shù)發(fā)票公司進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)向供貨商購(gòu)買(mǎi)了一批貨然后再賣(mài)出國(guó)外,供貨商開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票給外貿(mào)企業(yè),外貿(mào)企業(yè)收到發(fā)票并申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,國(guó)外公司讓這批貨退回。供貨商說(shuō)退回需要將已經(jīng)開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票退給他們,但是已經(jīng)退稅下來(lái)了,外貿(mào)企業(yè)該如何將這個(gè)發(fā)票給供貨商?開(kāi)紅字發(fā)票嗎?還是要先將已經(jīng)退稅的歸還稅務(wù)局?
第13題【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容】某銷(xiāo)售公司,2019年1月銷(xiāo)售商品100萬(wàn),增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為16萬(wàn),后來(lái)接到購(gòu)進(jìn)方的電話,對(duì)方覺(jué)得商品不符合本單位的要求,要求退貨,經(jīng)協(xié)商同意退貨。并且也已經(jīng)辦理了退貨。其他資料如下:(1)盡管已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,但本單位沒(méi)有開(kāi)退貨的增值稅發(fā)票;(2)已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,并且開(kāi)出收到商品的證明,但本單位沒(méi)有開(kāi)退貨的增值稅發(fā)票。(3)已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,并且開(kāi)出收到商品的證明,也開(kāi)出退貨的紅字增值稅發(fā)票。倉(cāng)要求:從增值稅收籌劃角度分析確定該企業(yè)的最佳設(shè)置方案。(答案保留小數(shù)點(diǎn)后兩方案
我公司銷(xiāo)售貨物,貨款我公司已收到了,發(fā)票已開(kāi)出去了,發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我公司已經(jīng)在當(dāng)期確認(rèn)了收入,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在對(duì)方要退貨,我公司同意退貨,那么現(xiàn)在我公司財(cái)務(wù)咋樣申報(bào)?咋樣賬務(wù)處理了?請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下,謝謝
公司有一批貨還在供應(yīng)商那 待出貨 已收到發(fā)票 并已認(rèn)證退稅 有質(zhì)量問(wèn)題 這批貨公司計(jì)劃不要了 我要怎么處理這張發(fā)票?
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)可以入庫(kù)存,但是可以做成本嗎
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價(jià)值不是百分百嗎?算報(bào)表時(shí)不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫(xiě)申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒(méi)有寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法。未來(lái)適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來(lái)說(shuō),有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒(méi)有
不是抵扣 我們公司是做外貿(mào)的 出口到香港公司 那張發(fā)票做退稅勾選 之前部分已經(jīng)出貨 那部分也已經(jīng)退稅了 現(xiàn)在還有部分貨物在供應(yīng)商那 本來(lái)等著出的 后面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了 就不要了
哦哦,我還以為咱寫(xiě)錯(cuò)了呢。 根據(jù)財(cái)稅2012年39號(hào)文件,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)單獨(dú)設(shè)賬核算出口貨物的購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)稅額,若購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)不能確定是用于出口的,先記入出口庫(kù)存賬,用于其他用途時(shí)應(yīng)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)出。
退稅勾選的發(fā)票 電子稅務(wù)局不是會(huì)有顯示嗎 我賬面做了處理 稅務(wù)局不用嗎
留底質(zhì)量問(wèn)題 憑證 就可以 做庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
您好,1.我們這個(gè)也不是操作錯(cuò)誤,(錯(cuò)誤要:發(fā)票已申報(bào)退稅,且符合開(kāi)具 “出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明”),這部分沒(méi)有出口的不退就好了 2.是的,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,