您好,我們是已抵扣進(jìn)項(xiàng),款也付了,應(yīng)付是平了,原材料只能報(bào)廢,這個(gè)質(zhì)量問(wèn)題的資料備查,能稅前扣除的

老師,我們上個(gè)月從供應(yīng)商那買(mǎi)了一批貨,款已全部付掉,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也全額抵扣,這個(gè)月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對(duì)方不愿意開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,那我們拿不到負(fù)數(shù)發(fā)票公司進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)向供貨商購(gòu)買(mǎi)了一批貨然后再賣(mài)出國(guó)外,供貨商開(kāi)了專用發(fā)票給外貿(mào)企業(yè),外貿(mào)企業(yè)收到發(fā)票并申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,國(guó)外公司讓這批貨退回。供貨商說(shuō)退回需要將已經(jīng)開(kāi)的專用發(fā)票退給他們,但是已經(jīng)退稅下來(lái)了,外貿(mào)企業(yè)該如何將這個(gè)發(fā)票給供貨商?開(kāi)紅字發(fā)票嗎?還是要先將已經(jīng)退稅的歸還稅務(wù)局?
第13題【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容】某銷(xiāo)售公司,2019年1月銷(xiāo)售商品100萬(wàn),增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為16萬(wàn),后來(lái)接到購(gòu)進(jìn)方的電話,對(duì)方覺(jué)得商品不符合本單位的要求,要求退貨,經(jīng)協(xié)商同意退貨。并且也已經(jīng)辦理了退貨。其他資料如下:(1)盡管已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,但本單位沒(méi)有開(kāi)退貨的增值稅發(fā)票;(2)已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,并且開(kāi)出收到商品的證明,但本單位沒(méi)有開(kāi)退貨的增值稅發(fā)票。(3)已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,并且開(kāi)出收到商品的證明,也開(kāi)出退貨的紅字增值稅發(fā)票。倉(cāng)要求:從增值稅收籌劃角度分析確定該企業(yè)的最佳設(shè)置方案。(答案保留小數(shù)點(diǎn)后兩方案
我公司銷(xiāo)售貨物,貨款我公司已收到了,發(fā)票已開(kāi)出去了,發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我公司已經(jīng)在當(dāng)期確認(rèn)了收入,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在對(duì)方要退貨,我公司同意退貨,那么現(xiàn)在我公司財(cái)務(wù)咋樣申報(bào)?咋樣賬務(wù)處理了?請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下,謝謝
公司有一批貨還在供應(yīng)商那 待出貨 已收到發(fā)票 并已認(rèn)證退稅 有質(zhì)量問(wèn)題 這批貨公司計(jì)劃不要了 我要怎么處理這張發(fā)票?
老師,你好我們11月份給客戶開(kāi)發(fā)票確認(rèn)10萬(wàn)的收入,客戶明年再入他們的成本,這樣合規(guī)嗎
買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件9800,給一年使用權(quán)限,錢(qián)已經(jīng)付掉了。怎么做賬,是一定要用到預(yù)付賬款這個(gè)科目嗎
商貿(mào)公司采購(gòu)商品沒(méi)付款了,沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就賣(mài)出去開(kāi)發(fā)票了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做?用采購(gòu)單么?他們是半年或者1年結(jié)算一次一起開(kāi)發(fā)票的情況
老師有個(gè)沙灘文旅項(xiàng)目,需基建配套設(shè)備,如停車(chē)場(chǎng)及周?chē)h(huán)境清理,還要做制打卡點(diǎn)使人駐足看海邊景色,在打造中用工程施工這個(gè)科目,完工了想攤?cè)氤杀疽檬裁纯颇?/p>
企業(yè)運(yùn)送貨物放錯(cuò)指定地方導(dǎo)致場(chǎng)地?fù)p壞發(fā)生的維修費(fèi)零件費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣
我們是做酒的商貿(mào)有限公司,今天稅務(wù)讓我要做點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn),說(shuō)今明兩天一定要做,那就是要更改申報(bào)表嗎?
我們報(bào)廢一批固定資產(chǎn)5萬(wàn)多,老板覺(jué)得放閑魚(yú)賣(mài)麻煩,直接全部給他朋友免費(fèi)收走,這樣可以嗎
我們應(yīng)收賬款有300萬(wàn),打官司中,若最后只能收回200萬(wàn),有裁定書(shū),那100萬(wàn)收不回來(lái),做營(yíng)業(yè)外支出,需要調(diào)增么
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)盤(pán)虧怎么入賬?進(jìn)項(xiàng)稅要全額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,由于上一年有一筆業(yè)務(wù)是無(wú)票收入,據(jù)實(shí)做了憑證,年初已經(jīng)做完匯算清繳了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)員把發(fā)票拿回來(lái)了,要怎么處理?


不是抵扣 我們公司是做外貿(mào)的 出口到香港公司 那張發(fā)票做退稅勾選 之前部分已經(jīng)出貨 那部分也已經(jīng)退稅了 現(xiàn)在還有部分貨物在供應(yīng)商那 本來(lái)等著出的 后面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了 就不要了
哦哦,我還以為咱寫(xiě)錯(cuò)了呢。 根據(jù)財(cái)稅2012年39號(hào)文件,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)單獨(dú)設(shè)賬核算出口貨物的購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)稅額,若購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)不能確定是用于出口的,先記入出口庫(kù)存賬,用于其他用途時(shí)應(yīng)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)出。
退稅勾選的發(fā)票 電子稅務(wù)局不是會(huì)有顯示嗎 我賬面做了處理 稅務(wù)局不用嗎
留底質(zhì)量問(wèn)題 憑證 就可以 做庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
您好,1.我們這個(gè)也不是操作錯(cuò)誤,(錯(cuò)誤要:發(fā)票已申報(bào)退稅,且符合開(kāi)具 “出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明”),這部分沒(méi)有出口的不退就好了 2.是的,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,