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老師請問一下,餐飲業(yè),客人到店消費,菜品收入800元,餐具和紙巾收入20元,酒水飲料收入300元,這筆業(yè)務(wù)要怎么做分錄?謝謝

2024-04-28 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-28 17:00

借銀行存款1120 貸主營業(yè)務(wù)收入,餐飲服務(wù) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2024-04-28 17:00

塊都是屬于餐飲服務(wù)。

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快賬用戶5480 追問 2024-04-28 17:02

酒水飲料,餐具和紙巾都全部記入主營業(yè)務(wù)收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-28 17:03

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶5480 追問 2024-04-28 17:03

聽課時老師講的是餐具要記入其他業(yè)務(wù)收入?

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齊紅老師 解答 2024-04-28 17:03

都是單獨發(fā)生的,一塊做就行。每個月都有這個收入,不是偶爾一次兩次。

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快賬用戶5480 追問 2024-04-28 17:06

好的,謝謝老師,如果當月不用繳納稅款就不用記入銷項稅,如果要繳納稅款就要做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-28 17:07

是小規(guī)模納稅人嗎?如果是小規(guī)模的話,做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,即使不需要交稅,也需要加稅分開。不需要交稅的季度末,你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。

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快賬用戶5480 追問 2024-04-28 17:10

是小規(guī)模納稅人,那么結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄是這樣嗎?借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅消費稅 貸:營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-04-28 17:10

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2024-04-28 17:11

小規(guī)模的增值稅就一個二級科目。

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快賬用戶5480 追問 2024-04-28 17:14

老師,有收入以后結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-28 17:15

借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 應(yīng)付職工薪酬、工資。

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快賬用戶5480 追問 2024-04-28 17:16

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-28 17:17

不用客氣 工作愉快

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快賬用戶5480 追問 2024-04-28 17:19

老師,還有個問題,餐廳開業(yè)時做了個充值活動,例如顧客充值1000元餐廳贈送1000元,顧客就有2000元,這種充值業(yè)務(wù)怎么做賬???

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齊紅老師 解答 2024-04-28 17:22

借銀行存款 銷售費用 貸預(yù)收賬款

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快賬用戶5480 追問 2024-04-28 17:25

老師,贈送的部分進入銷售費用對嗎? 還有就是抽獎活動,例如抽了一等獎800元,也是用來后續(xù)可以抵扣餐費的,這個分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-28 17:26

借銷售費用貸預(yù)收賬款。

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借銀行存款1120 貸主營業(yè)務(wù)收入,餐飲服務(wù) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2024-04-28
同學你好 其他酒店發(fā)票開給你們 你們做成本就行了
2021-07-20
同學你好, 1、你們是培訓(xùn)學院,這里就需要按照合同金額確認主營業(yè)務(wù)收入 2和3和4、如果你們這邊餐廳和住宿是分開利潤中心核算的,那你就要將其中的餐飲收入和住宿收入分別確認到餐飲和住宿的利潤中心去,同時餐飲和住宿的成本 5、賬務(wù)處理: 收到培訓(xùn)收入時 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入——餐飲,住宿等各個利潤中心 借:主營業(yè)務(wù)成本——餐飲、住宿等各個成本中心 貸:庫存商品、相關(guān)費用的負數(shù)等
2021-10-30
借銀行存款424000 貸主營業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費-銷項稅24000
2021-10-12
你好 稍等給你回復(fù)的。
2022-12-05
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