你好,放到本月這個沒法提前做。
您好老師,問一下,我們在做費用報銷憑證的時候有當月發(fā)生下月支付的情況,那這樣我們的面單、憑證、付款憑證應該怎么做呢?面單(報銷單)、原始憑證、付款憑證,這些是放在當月還是放到下個月?
老師,這個上面一張是1月份的會計憑證,第二張是3月份的會計憑證,發(fā)票我應該附在三月恩的憑證上還是一月份的憑證上啊
老師成本1月暫估的,2月發(fā)票開來了,沖回憑證最好是在2月憑證第一張做還是放在后面做?
9月銷售發(fā)票退回,對方未抵扣,10月開了負數(shù)發(fā)票,請問,9月銷售發(fā)票退回的二聯(lián)放在9月還是10月憑證里?
老師,9月開的銷售專票發(fā)票,10月發(fā)票退回,這個退回的發(fā)票是放到9月里,還是放到10月做賬沖銷9月對應的憑證里
公司已經(jīng)轉(zhuǎn)賣了,公司老法人的其他應付款,掛賬9萬元,公司無力償還老法人,這個需要怎么處理呢?
老師,請問一下,公司還不是高新技術企業(yè),但是公司實際是有做研發(fā)項目的,這種還不是高新技術企業(yè)的研發(fā)費用的支出是可以加計扣除的嗎?
老師,我們是咨詢服務公司,比如說本期收入1.2萬,有成本發(fā)票2萬,我本期結轉(zhuǎn)1萬,剩余的一萬成本我想留到以后結轉(zhuǎn),那么這個1萬的成本我可以先掛在什么科目好些呢?
半成品、成品、庫存成品知道數(shù)量,不知道成本單價,怎么求出,無數(shù)據(jù)情況下,目前只知道物料單價
老師,公司有稅賬,沒有內(nèi)賬,打算這個月建立內(nèi)賬,科目余額能參考稅賬的累計數(shù)和上月末的余額嗎
稅務專管員查公司2024年入庫比2023年少1000萬,一般原因有哪些方面?
老師,付保證金怎么寫分錄?
老師您好,請問一下我們有法定盈余公積現(xiàn)在股東撤資我們給他分紅是不是算所有者權益的數(shù)據(jù)算個稅,股東是認繳的,一分錢也沒出,現(xiàn)在賬上有這些錢,分錄怎么做?
老師,員工代開私車公用發(fā)票如何線上自己代開?有詳細操作步驟嗎
給員工繳納的意外保險進項可以抵扣嗎?
意思是直接本月憑證后面?
對的是的,是這么做的
上月未開票收入,本月開票,也是直接放在本月憑證最后?
上一個月做了無票收入,這個月開了發(fā)票。這個月的發(fā)票放到這個月的憑證后面,紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的。
必須要做一筆紅沖上月的收入,再做一筆藍字收入?為啥要這么處理呢?不能直接把憑證附在本月憑證后面呢?謝謝老師給我講講原理
對的是的,因為發(fā)票不能提前做。
上月的發(fā)票次月開,可以放在次月憑證后面,為啥上月的未開票收入,次月開票,就不能直接放次月憑證后面,而是要做一筆紅沖,再做一筆藍字?沒明白,感覺都一樣
因為這個發(fā)票不能提前做賬,你4月份的日期只能做到4月份兒,這個明白嗎?不能做到3月份,你不可能3月份知道了4月份發(fā)生的業(yè)務吧。
意思是3月的銷售收入,還沒做未開票收入的,4開票,發(fā)票放在4月憑證后面, 3月份做了未開票收入的,4月份又開票了,那就要紅沖收入和稅,重新做一筆收入和稅。 是這個意思吧?
對的是的對的是的對的。
謝謝老師!再麻煩問一下,如果采購的進項稅發(fā)票,后面月份才開來的發(fā)票,應該放在入賬當月,還是放到發(fā)票來的月份?
放到發(fā)票到的當月之前已經(jīng)暫估了,現(xiàn)在宏沖暫估在做發(fā)票的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。