你好,你可以直接將本年度第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表填寫正確的數(shù)字申報(bào)試試,如果提醒你和上期不符的話,就需要更正申報(bào)2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但一般情況下可以直接改第一季度的報(bào)表,你試試看
老師,我第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,填錯(cuò)了資產(chǎn)總額,應(yīng)該是百萬的,我填成了十萬的,現(xiàn)在還要不要改過來。
我第三個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,我去稅務(wù)局問了現(xiàn)在只能修改第四季度的,第三季度的進(jìn)不去,這樣的情況應(yīng)該怎么辦呢?如果刪掉第四季度的重新申報(bào)的話就算是逾期申報(bào)了,會影響企業(yè)信用
老師我上個(gè)月季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了 導(dǎo)致我的企業(yè)所得稅表一季度的資產(chǎn)總額也是錯(cuò)的 我這個(gè)季度報(bào)的時(shí)候 可以直接把一季度的改過來嗎
老師,我在填寫企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,上面不是要填寫一季度,二季度的資產(chǎn)總額嘛,我的季初數(shù)據(jù)。就是寫成了比如說是二季度我寫的季初數(shù)據(jù),寫的是四月份的數(shù)據(jù)。這個(gè)是不是寫錯(cuò)了呀?然后現(xiàn)在不是在填寫第三季度的所得稅了嗎?我前面的不管,就從第三季出重新開始弄??梢詥?/p>
老師你好,我是小微企業(yè),我申報(bào)2023年最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候把資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,這樣的話我第一個(gè)季度的企業(yè)所得稅資產(chǎn)期初數(shù)字也是錯(cuò)的,現(xiàn)在也就是跟我賬上的不一樣,老師,這種情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,改還是不改呢
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)5萬,請問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時(shí)會計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬,意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬的稅,那么我會計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個(gè)購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評估價(jià)低于購買價(jià)專票免稅嗎?3、購進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧?6、原價(jià)120萬,現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
老師我剛看了不行的,已經(jīng)過了申報(bào)期限了呢
你好,電子稅務(wù)局里可以更正申報(bào)的,你搜“更正申報(bào)”試試
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
客氣了,相互學(xué)習(xí),期待你的好評,非常感謝