您好 請問是專票還是普通發(fā)票 是銷售方還是購買方 單位用什么會計準(zhǔn)則

老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經(jīng)認(rèn)證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務(wù)處理呢?
請問老師現(xiàn)在開具沖減上年紅字發(fā)票賬務(wù)怎么處理呢
2022年11月份開的票,2023年1月9號,發(fā)現(xiàn)開票單價錯誤,總額沒有錯誤,是否需要沖紅重開,賬務(wù)報稅上需要改什么和注意什么嗎?
老師:小規(guī)模季度申報,一筆業(yè)務(wù)跨月紅沖開票,正字發(fā)票和紅沖發(fā)票在同一季度內(nèi),需要在賬務(wù)上體現(xiàn)嗎?如果需要的話,會計分錄怎么做?
開票方紅沖掉專票,我這邊上月已使用專票抵扣,然后現(xiàn)在需要怎么處理,稅務(wù)上和賬上
電子稅務(wù)局從哪里查看稅費種的認(rèn)定呢
老師,超市經(jīng)營食品日用百貨水果蔬菜肉食海鮮。小規(guī)模納稅人身份 季度銷售超30萬了,有什么籌劃辦法,節(jié)省稅費的?
老師,小公司只有一個會計,然后記賬憑證上只有一個人的名字可以不?記賬審核出納制單都是一個人可以嗎?財務(wù)就一人
貨代費用能按照收入算占比呢 這是什么原理
你好,老師,我們公司一部分人的工資是通過靈活用工平臺代付的,給平臺支付員工工資和手續(xù)費,平臺給開人力資源服務(wù)代收代付薪資的發(fā)票和服務(wù)費發(fā)票,這個代付的薪資需要記入應(yīng)付職工薪酬嗎
你好,我們公司現(xiàn)在可能要破產(chǎn),但是目前只有進項票,沒有往外開過發(fā)票,我們是自建房,往外銷售。像這種情況,我們能破產(chǎn)嘛?現(xiàn)在好多已經(jīng)給了業(yè)主房子,產(chǎn)權(quán)證也沒下來,發(fā)票也沒有開,這種該怎么處理呢
員工產(chǎn)假期間,有生育津貼,工資0,個稅申報怎么申報呢,收入填0嗎,那社保醫(yī)保個人扣除部分填寫進去,顯示工資小于專項扣除怎么辦,第二個問題,這個個人部分是個人要承擔(dān)的,但是工資是0,是要讓員工返還回來嗎
老師,企業(yè)受益人信息備案在哪里備?
申報社保的時候提示該單位存在應(yīng)申報未申報繳費工資/費額的職工,無法完成確認(rèn)申報業(yè)務(wù)是什么意思?
個體工商戶的錢可以隨意拿出來嗎?
老師,我是購買方,對方是銷售方,是對方需要紅沖我單位用的《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》
是專用發(fā)票還是普通發(fā)票 當(dāng)時購進的分錄怎么寫的
借,成本,進項 貸,應(yīng)付 專票
那您單位開具紅字發(fā)票信息表 提交申請通過過 銷售方開具紅字發(fā)票給您單位 開了紅字發(fā)票后還會開對應(yīng)的藍字發(fā)票嗎? 成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目了吧? 專票您單位是小規(guī)模納稅人 沒有抵扣進項稅額嗎
我單位是一般納稅人,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)票開具后會相應(yīng)的對方會相應(yīng)的開出藍字發(fā)票。
金額沒有差異吧 紅字發(fā)票跟新開藍字發(fā)票 沒有抵扣進項稅額嗎
部分進項稅額已經(jīng)用途確認(rèn)了,還有部分沒有做用途確認(rèn)?,F(xiàn)在紅字發(fā)票和南字發(fā)票金額上有差別的藍字發(fā)票應(yīng)該還會更多一些
借:利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款 貸方負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字 收到藍字發(fā)票后 借 利潤分配-未分配利潤 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)付賬款
老師,《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》不是用未來適用法嗎?不用利潤分配未分配利用可以嗎?
您今年匯算清繳不準(zhǔn)備納稅調(diào)整 對嗎
我的意思是說按正常的分錄做不可以嗎?假如有紅字的話,那就進項稅額轉(zhuǎn)出收到藍字票的時候,我再做進項。
我知道您的意思 我的意思 如果匯算清繳的時候要調(diào)整的話 就不要影響本年 如果匯算清繳不調(diào)整 那就計入當(dāng)期損益
老師,您說的匯算清繳調(diào)整是調(diào)整成本費用嗎?這塊兒我公司只會調(diào)整業(yè)務(wù)招待費這塊兒您說的調(diào)整是指什么?
您紅沖了 再收到藍字發(fā)票 會有金額差異 不是匯算清繳的時候可以納稅調(diào)減嗎?
嗯, 匯算2023年的時候不會調(diào)整, 將分錄做到本年的。實質(zhì)也是2023年供貨和實際收到的產(chǎn)品數(shù)量不一致做出調(diào)整。
那你就用當(dāng)期的科目哈 不用利潤分配-未分配利潤