是的,資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表上的“開發(fā)支出”欄目,指的是“研發(fā)支出”資產(chǎn)負(fù)債表中的開發(fā)支出根據(jù)“研發(fā)支出—資本化支出”科目的帳面余額填列。
老師,研發(fā)支出屬于一級(jí)科目成本類,下設(shè)二級(jí)明細(xì)費(fèi)用化支出和資本化支出,月末需要將費(fèi)用化支出調(diào)到管理費(fèi)用是嗎?那研發(fā)支出是如何在報(bào)表中列示的呢?
我們?cè)O(shè)立的研發(fā)項(xiàng)目,其中有一筆是委托別人開發(fā)的,如果項(xiàng)目沒完工的話,比如12月才完工,我在9月底可以把研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-某項(xiàng)目-委托開發(fā)-技術(shù)開發(fā)費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用嗎?發(fā)票是9月份的
47、判斷(7-3)()企業(yè)研究階段的支出全部費(fèi)用化,計(jì)入當(dāng)期損益管理費(fèi)用)。會(huì)計(jì)核算時(shí),d/Tr先顏在“研發(fā)支出一一費(fèi)用化支出”中歸集,期末列示在資產(chǎn)負(fù)債表“開發(fā)支出”項(xiàng)目中對(duì)or錯(cuò)
老師您好,請(qǐng)問制造費(fèi)用,每個(gè)月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中嗎?,制造費(fèi)用如果沒結(jié)轉(zhuǎn),月末放在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)科目呢、?謝謝
老師你好,請(qǐng)問如果研發(fā)費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的話,是在資產(chǎn)負(fù)債表中開發(fā)支出中列示嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
好的,明白了,謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。