你好。這屬于福利性質(zhì)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。計(jì)到成本費(fèi)用里面抵扣所得稅 不能超過工資總額14%扣除。
我們是管材加工廠家一般納稅人,公司給員工購買了團(tuán)體意外險(xiǎn),并且取得了保險(xiǎn)公司開具的增值稅專用發(fā)票,請問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?所得稅可以稅前扣除嗎?
老師請教一下我們公司是生產(chǎn)煙花爆竹的,給公司購買的高危團(tuán)體意外保險(xiǎn)費(fèi)用可以全額在稅前扣除嗎?
公司購買了雇主責(zé)任險(xiǎn)和團(tuán)體意外險(xiǎn)兩種商業(yè)保險(xiǎn),會(huì)計(jì)分錄如下: 1.團(tuán)體意外險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 2.雇主責(zé)任險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 問題: 1.以上會(huì)計(jì)分錄是否正確 2.以上兩種保險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣,團(tuán)險(xiǎn)作為福利費(fèi)應(yīng)該是不能抵扣的 3.以上兩種保險(xiǎn)能否稅前扣除
公司給法人買保險(xiǎn)個(gè)人和企業(yè)分別計(jì)入什么費(fèi)用?年報(bào)申報(bào)時(shí)在應(yīng)該在哪里體現(xiàn),保險(xiǎn)年終可以抵扣嗎?普通發(fā)票可以抵稅嗎?
請問公司買的團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn),計(jì)入管理費(fèi)用團(tuán)保險(xiǎn)費(fèi)嗎,增值稅和企業(yè)所得稅都可以全額抵扣嗎
法人章可以用在幾個(gè)公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個(gè)項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺(tái)空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€(gè)人購買可以享受國補(bǔ),這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個(gè)人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個(gè)人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個(gè)人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
公司中標(biāo)了專項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會(huì)算清繳的,還有里面填表時(shí)的彌補(bǔ)虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報(bào)稅時(shí)我該怎么處理?會(huì)計(jì)上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報(bào)驗(yàn),但開票了,后來不小心給刪除了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
個(gè)體戶4月19日注冊的,營業(yè)執(zhí)照上寫的這個(gè)日期,它實(shí)際上在4月15日就賣上貨了。我對公付它貨款備注4.15貨款合理嗎?
意思是說不能抵扣增值稅,但是可以抵扣所得稅是吧,不超過工資總額14%就行是嗎
是的您的描述完全正確。