對(duì)的是的,是這么計(jì)算的。
原股東陳某將其持有公司40%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本80.00萬(wàn)元人民幣、實(shí)收資本0.00萬(wàn)元人民幣)以80萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東張某,請(qǐng)問(wèn)這樣轉(zhuǎn)讓是否繳納轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅
老師好,想問(wèn)一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-取得股權(quán)所支付的金額-轉(zhuǎn)讓過(guò)程中所支付的相關(guān)合理費(fèi)用)×20% 其中,合理費(fèi)用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)人所得稅里的取得股權(quán)所支付的金額,如果認(rèn)繳和實(shí)繳不一致,也就是只實(shí)繳了一部分,那轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)的話,這個(gè)取得成本怎么算呢?按實(shí)繳的注冊(cè)資本乘以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例嗎?
老師你好,我家注冊(cè)資本300萬(wàn),未實(shí)繳?,F(xiàn)在換了個(gè)股東,進(jìn)行了一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,也還是300萬(wàn),但我家所有者權(quán)益是正數(shù),轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時(shí)候這部分所有者權(quán)益需要按照20%繳納個(gè)稅嗎
老師,股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)個(gè)人所得稅按照什么計(jì)算,當(dāng)時(shí)注冊(cè)公司的時(shí)候股東出資540萬(wàn)元,后來(lái)公司注冊(cè)資本又增加了,增加的部份沒有實(shí)繳,只是認(rèn)繳,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候是按照當(dāng)時(shí)實(shí)際出資金額算個(gè)人所得稅嗎?
老師您好,個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,實(shí)繳的那部分注冊(cè)資金是不是可以減除(舉例:股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得是20萬(wàn),已經(jīng)實(shí)繳了15萬(wàn),可以按5萬(wàn)的差額繳納個(gè)人所得稅),是這樣嗎
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應(yīng)該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購(gòu)洗潔精用來(lái)清洗車間蒸制烘烤的工具應(yīng)該計(jì)入什么科目,需要入庫(kù)嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請(qǐng)問(wèn)村集體為甲方公司拉來(lái)省級(jí)財(cái)政投入經(jīng)營(yíng)性資金150萬(wàn)元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項(xiàng)目建設(shè),該資金已匯入該項(xiàng)目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬(wàn)元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請(qǐng)問(wèn)150萬(wàn)和5萬(wàn)如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務(wù)費(fèi)嗎 然后又送他個(gè)配件也是專票,配件的運(yùn)費(fèi)也是專票
個(gè)人收到50萬(wàn)的中介服務(wù)費(fèi)怎么稅務(wù)籌劃
老師好,公司買入二手車40萬(wàn),幾個(gè)月后賣出15萬(wàn),怎么做賬可以盡量避免風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬(wàn),貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬(wàn),貸:累計(jì)折舊40萬(wàn),然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬(wàn),貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬(wàn),貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬(wàn),貸:固定資產(chǎn)40萬(wàn),然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬(wàn),貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,是填在圖片里這個(gè)位置嗎
對(duì)的,是的,你這個(gè)是不是在扣繳端申報(bào)的?這個(gè)應(yīng)該去自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)版里面申報(bào)。
對(duì)的,我在自然人扣繳端試了一下
可以的, 可以試下的