這個(gè)是你們實(shí)際收到錢的實(shí)收資本的時(shí)間

老師,工商年報(bào)實(shí)繳時(shí)間怎么填,我看天眼查寫的是無(wú)固定期限,按照20年填的對(duì)嗎
老師,企業(yè)22年還在修建,停業(yè)狀態(tài),23年?duì)I業(yè),工商年檢報(bào)告上23年股東出資額按22年填寫的(只有認(rèn)繳,未實(shí)繳),但賬面從23年1月就有實(shí)收資本300萬(wàn),做的現(xiàn)金,看不出時(shí)間和股東信息,24年工商年報(bào)應(yīng)該如何填寫,而且天眼查的股東和以前年度填寫的也不一致
您好老師,我們是老公司,注冊(cè)資金是認(rèn)繳制,現(xiàn)在填寫工商年報(bào),實(shí)繳出資時(shí)間是按照公司法規(guī)定的時(shí)間填寫,還是說(shuō)按照以前章程的時(shí)間填寫呢
老師您好,有個(gè)員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺(jué)說(shuō)不出來(lái)是什么感覺(jué),空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開(kāi)發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報(bào)成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對(duì)吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


說(shuō)錯(cuò)了認(rèn)繳時(shí)間
你好,看你單位的章程最晚出的時(shí)間
不知道啊
那就選擇20年或者10年。
老師,公司的其他收入支出除了需要支出或收回的,其他的所有支出都要按照對(duì)應(yīng)的做管理費(fèi)用,成本對(duì)嗎,有發(fā)票不用調(diào)增,沒(méi)有匯算調(diào)增,那支付給員工替客戶換月供這屬于什么類型啊,還有支付給別人發(fā)工資,沒(méi)有申報(bào)工資啊,這個(gè)也做管理工資嘛,然后納稅調(diào)增嘛
給員工還月供,這個(gè)能收回來(lái)嗎?收不回來(lái)的話,做到他的工資里面。
沒(méi)有申報(bào)工資。賬上做了匯算清繳納稅調(diào)增就行。賬上做工資。
老師,去年暫估費(fèi)用,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,今年來(lái)發(fā)票,應(yīng)付賬款有一部分是其他應(yīng)付款支付的,這個(gè)怎么操作,我看全都紅沖應(yīng)付賬款了
借應(yīng)付賬款,貸,利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)。 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
發(fā)票來(lái)了,都沒(méi)支付啊
只是暫估做的應(yīng)付賬款,有的是其他應(yīng)付款
借,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。 貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
為啥做這比分錄啊
老師他暫估不是虛假的啊,發(fā)票來(lái)了,費(fèi)用沒(méi)付也不是不付啊
第一個(gè)是紅沖暫估 第二個(gè)是做發(fā)票的呀,也沒(méi)有說(shuō)是他是虛的,不是說(shuō)虛增才做這一個(gè)賬務(wù)處理。沒(méi)有支付,我也沒(méi)有寫貸銀行存款。
你收到了發(fā)票沒(méi)有支付,不是企業(yè)管理費(fèi)用帶期的應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款嗎?必須虛增才能掛著這兩個(gè)科目,還是怎么了? 實(shí)在理解不了。
發(fā)票來(lái)了直接做管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,紅沖不就可以了嘛
因?yàn)榭缒炅?,不能直接做管理費(fèi)用,當(dāng)年的他可以做管理費(fèi)用
我的意思,12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,5.31號(hào)發(fā)票來(lái)了怎么做
借,其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。 貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
已經(jīng)給你回復(fù)了看到了嗎這個(gè)。
不用紅蟲(chóng)去年的暫估嘛
借其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)就是呀。