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老師,工商年報(bào)實(shí)繳時(shí)間怎么填,我看天眼查寫的是無(wú)固定期限,按照20年填的對(duì)嗎

2024-04-25 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-25 18:43

這個(gè)是你們實(shí)際收到錢的實(shí)收資本的時(shí)間

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快賬用戶9378 追問(wèn) 2024-04-25 18:44

說(shuō)錯(cuò)了認(rèn)繳時(shí)間

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齊紅老師 解答 2024-04-25 18:45

你好,看你單位的章程最晚出的時(shí)間

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快賬用戶9378 追問(wèn) 2024-04-25 18:46

不知道啊

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齊紅老師 解答 2024-04-25 18:48

那就選擇20年或者10年。

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快賬用戶9378 追問(wèn) 2024-04-25 18:51

老師,公司的其他收入支出除了需要支出或收回的,其他的所有支出都要按照對(duì)應(yīng)的做管理費(fèi)用,成本對(duì)嗎,有發(fā)票不用調(diào)增,沒(méi)有匯算調(diào)增,那支付給員工替客戶換月供這屬于什么類型啊,還有支付給別人發(fā)工資,沒(méi)有申報(bào)工資啊,這個(gè)也做管理工資嘛,然后納稅調(diào)增嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-25 18:56

給員工還月供,這個(gè)能收回來(lái)嗎?收不回來(lái)的話,做到他的工資里面。

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齊紅老師 解答 2024-04-25 18:56

沒(méi)有申報(bào)工資。賬上做了匯算清繳納稅調(diào)增就行。賬上做工資。

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快賬用戶9378 追問(wèn) 2024-04-26 10:00

老師,去年暫估費(fèi)用,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,今年來(lái)發(fā)票,應(yīng)付賬款有一部分是其他應(yīng)付款支付的,這個(gè)怎么操作,我看全都紅沖應(yīng)付賬款了

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齊紅老師 解答 2024-04-26 10:01

借應(yīng)付賬款,貸,利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)。 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。

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快賬用戶9378 追問(wèn) 2024-04-26 10:02

發(fā)票來(lái)了,都沒(méi)支付啊

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快賬用戶9378 追問(wèn) 2024-04-26 10:03

只是暫估做的應(yīng)付賬款,有的是其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2024-04-26 10:05

借,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。 貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。

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快賬用戶9378 追問(wèn) 2024-04-26 10:39

為啥做這比分錄啊

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快賬用戶9378 追問(wèn) 2024-04-26 10:40

老師他暫估不是虛假的啊,發(fā)票來(lái)了,費(fèi)用沒(méi)付也不是不付啊

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齊紅老師 解答 2024-04-26 10:41

第一個(gè)是紅沖暫估 第二個(gè)是做發(fā)票的呀,也沒(méi)有說(shuō)是他是虛的,不是說(shuō)虛增才做這一個(gè)賬務(wù)處理。沒(méi)有支付,我也沒(méi)有寫貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2024-04-26 10:41

你收到了發(fā)票沒(méi)有支付,不是企業(yè)管理費(fèi)用帶期的應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款嗎?必須虛增才能掛著這兩個(gè)科目,還是怎么了? 實(shí)在理解不了。

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快賬用戶9378 追問(wèn) 2024-04-26 10:45

發(fā)票來(lái)了直接做管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,紅沖不就可以了嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-26 10:46

因?yàn)榭缒炅?,不能直接做管理費(fèi)用,當(dāng)年的他可以做管理費(fèi)用

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快賬用戶9378 追問(wèn) 2024-04-26 10:49

我的意思,12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,5.31號(hào)發(fā)票來(lái)了怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-26 10:50

借,其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。 貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。

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齊紅老師 解答 2024-04-26 10:50

已經(jīng)給你回復(fù)了看到了嗎這個(gè)。

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快賬用戶9378 追問(wèn) 2024-04-26 10:52

不用紅蟲(chóng)去年的暫估嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-26 10:53

借其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)就是呀。

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