您好,1.新收入準則是合同負債 和 應(yīng)收賬款的區(qū)分, 2.分錄里合同負債60是以前確認過的余額分錄就平了
【多選題】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺,假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時開具增值稅專用發(fā)票。下列各項中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項時,以及在租賃期內(nèi)的會計處理正確的有( )。 A.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負債 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) C.每月末確認租金收入:? 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 D.每月末確認租金收入:? 借:預(yù)收賬款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺,假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時開具增值稅專用發(fā)票。下列各項中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項時,以及在租賃期內(nèi)的會計處理正確的有()。A.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)B.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:合同負債應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)C.每月末確認租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入D.每月末確認租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,我司采用新收入會計準則時點法確認收入,當未達到收入確認的時點,提前支付給供應(yīng)商的款項應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀,就借:預(yù)付賬款 貸:銀行 這樣對嗎,合同履約成本這個科目是不適用時點法嗎
老師好,最近有一個巨大的困擾,我們公司有一個老會計告訴我在資產(chǎn)負債表中“預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方+預(yù)收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應(yīng)收帳款 10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬,當A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬 貸:應(yīng)收帳款 10萬,按照老會計的說法,我當月資產(chǎn)負債表就要填應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字到預(yù)收賬款的科目里面,那么針對這10萬進預(yù)收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請老師解惑,最好有調(diào)整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人的裝修公司,如果這個項目我們已經(jīng)裝修并且客戶驗收完畢,確認裝修收入為 15 萬,沖之前預(yù)收款 2 萬,剩余 13 萬未收回,借方為合同負債和應(yīng)收賬款,貸方用主營業(yè)務(wù)收入科目還是用合同結(jié)算-價款結(jié)算科目呢?謝謝
郭老師,昨天請教的關(guān)于車輛過戶的事情,現(xiàn)在是這么個情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進項退稅勾選,九月份是不是就暫時不報出口退稅,在本月進行退稅勾選后下個月進行出口退稅申報,這樣操作對嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒發(fā)票怎么入賬?。渴論?jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時攤銷的時候按人員占比有攤銷到研發(fā)費用。那么這部分研發(fā)費用可以享受加計扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問一下,公司把廠房租租賃出去,電費出租房代繳,承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?
總公司3月簽合同并收款,分公司6月成立,分公司能給總公司開發(fā)票嗎
老師早上好,麻煩問一下,雇傭殘疾人增值稅和所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎
領(lǐng)導(dǎo)要求取5萬現(xiàn)金做不時之需合理嗎 后續(xù)可能沒有發(fā)票
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
那我第一問確認應(yīng)收賬款113對嗎?
按照考試來說,第一問分錄咋寫,
您好,您的分錄對的哦