您好,1.新收入準(zhǔn)則是合同負(fù)債 和 應(yīng)收賬款的區(qū)分, 2.分錄里合同負(fù)債60是以前確認(rèn)過的余額分錄就平了

【多選題】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有(?。?。 A.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 D.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有()。A.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)B.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:合同負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)C.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入D.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我司采用新收入會(huì)計(jì)準(zhǔn)則時(shí)點(diǎn)法確認(rèn)收入,當(dāng)未達(dá)到收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn),提前支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀,就借:預(yù)付賬款 貸:銀行 這樣對(duì)嗎,合同履約成本這個(gè)科目是不適用時(shí)點(diǎn)法嗎
老師好,最近有一個(gè)巨大的困擾,我們公司有一個(gè)老會(huì)計(jì)告訴我在資產(chǎn)負(fù)債表中“預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方+預(yù)收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應(yīng)收帳款 10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬,當(dāng)A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬 貸:應(yīng)收帳款 10萬,按照老會(huì)計(jì)的說法,我當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表就要填應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字到預(yù)收賬款的科目里面,那么針對(duì)這10萬進(jìn)預(yù)收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請(qǐng)老師解惑,最好有調(diào)整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人的裝修公司,如果這個(gè)項(xiàng)目我們已經(jīng)裝修并且客戶驗(yàn)收完畢,確認(rèn)裝修收入為 15 萬,沖之前預(yù)收款 2 萬,剩余 13 萬未收回,借方為合同負(fù)債和應(yīng)收賬款,貸方用主營業(yè)務(wù)收入科目還是用合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算科目呢?謝謝
老師,我們公司是車行公司,為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?
老師,我們公司為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?
企業(yè)受益所有人信息備案,是25%股份以上才需要備案嗎?
老師,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)有退稅率為0 視同內(nèi)銷的業(yè)務(wù),沒有實(shí)際的內(nèi)銷業(yè)務(wù),企業(yè)費(fèi)用類專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師您好,我們公司收到境外貨款一筆美金,然后因貨物出口不了,業(yè)務(wù)取消,收到的美金預(yù)付款可能要次月才能退,那本月我賬務(wù)應(yīng)該怎么做呢?還是說可以不管它,等下個(gè)月款退回去就好了
老師你好,我想咨詢一下我們公司為其他單位提供一場活動(dòng)包含策劃,包含執(zhí)行,活動(dòng)現(xiàn)場的一些人員安排這些的,如果要開發(fā)票,發(fā)票的稅目應(yīng)該選擇什么?如果選擇文化創(chuàng)意類的,是不是得交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)?
單位出售二手車,當(dāng)時(shí)購進(jìn)已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng),是不是按照13%交銷項(xiàng)稅
成本比收入大,怎樣給稅務(wù)局解釋才會(huì)沒風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問出差由旅游公司開出的住宿費(fèi)專用發(fā)票可不可以認(rèn)證?
請(qǐng)問老師,這個(gè)開什么費(fèi)用發(fā)票合適?


那我第一問確認(rèn)應(yīng)收賬款113對(duì)嗎?
按照考試來說,第一問分錄咋寫,
您好,您的分錄對(duì)的哦