那咱按暫估成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師你好,關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來銷售了,但是采購(gòu)的發(fā)票要下個(gè)月才能或者兩個(gè)月后才能收到,關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個(gè)成本是怎么計(jì)算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購(gòu)的原材料有普票和專票。 付款用 借:預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500貸:庫(kù)存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師,我們是貿(mào)易公司,貨物在9月采購(gòu)9月出口,當(dāng)時(shí)沒取得供應(yīng)商發(fā)票,但是開了出口發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得,發(fā)現(xiàn)9月時(shí)有一行成本敲錯(cuò)數(shù)字了,成本少了4萬。 如果我不想更正報(bào)表,直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎?
老師,你好,就是我們公司采購(gòu)的物料,經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購(gòu)買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價(jià)100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購(gòu)B物料10PCS,含稅金額10000元(單價(jià)1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個(gè)月都有很多這種。
老師,您好,我是水果批發(fā)商,我從很多個(gè)體采購(gòu)水果,取得成本發(fā)票不及時(shí),一般水果銷售了,發(fā)票要兩個(gè)月左右才能回來,這種情況下,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,您好,我是批發(fā)水果的,我每天都采購(gòu)水果,有采購(gòu)單,但是不能當(dāng)時(shí)取得發(fā)票,因?yàn)槎际瞧鹪缛€(gè)體戶很多家采購(gòu),發(fā)票要這一兩個(gè)月才能取得,這種情況下,我當(dāng)期采購(gòu)還能按照我銷售的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,比如我采購(gòu)了20元,銷售10元,只有采購(gòu)單,沒有采購(gòu)發(fā)票,那我可以結(jié)轉(zhuǎn)10元成本嗎,還是暫估十元成本
你好,老師我們現(xiàn)在用了個(gè)新的軟件,對(duì)方開發(fā)票,他開的軟件服務(wù)費(fèi),我司一般納稅人是做烘焙包裝的,開的專票沒法入賬,什么情況下可以入賬?正常做小規(guī)模成本票可以吧
員工匯算清繳后有需要繳納稅款,公司賬戶給繳納了,對(duì)應(yīng)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
您好!老師9000元的電腦可以進(jìn)辦公費(fèi)用嗎?
公司從外面租車過來,月租金5000元,沒開發(fā)票,個(gè)稅公司承擔(dān),帳務(wù)處理?
我公司是鮮食玉米加工企業(yè),購(gòu)買的外包裝材料有破損,如何做賬?
老師這個(gè)勞動(dòng)用工備案登記解除顯示已完成,這個(gè)保險(xiǎn)遷到別的單位繼續(xù)交,還用操作別的嗎
工資8000元,公司每個(gè)月承擔(dān)養(yǎng)老和醫(yī)療各多少錢
老板捐贈(zèng)修理祠堂,收到的收據(jù)怎么入賬
湖南開社保需要哪些資料,有沒有流程圖
老師,深圳這邊,單位變更公積金繳存比例,降到最低5%,線上辦理要什么流程啊和資料啊
那采購(gòu)付款單,可以正常做吧,只是結(jié)轉(zhuǎn)成本要暫估,因?yàn)闆]發(fā)票,其他的都可以正常做嗎,還是庫(kù)存也做不了
可以的,咱收到了商品就正常入庫(kù)銷售了正常結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的沒問題。
比如當(dāng)月采購(gòu)共計(jì)36000元,1200元采購(gòu)單,每天正常做采購(gòu),也做憑證,或者是累計(jì)按月做采購(gòu)單匯總,然后銷售了48000元,也有對(duì)應(yīng)的銷售單,我付款的時(shí)候,付的是采購(gòu)單,借庫(kù)存,貸銀行或庫(kù)存現(xiàn)金,月末了,我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn),我正常行結(jié)轉(zhuǎn)1200的成本,我就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸暫估款,發(fā)票可能兩個(gè)月回來了,我調(diào)整兩個(gè)月的暫估,按照發(fā)票正確的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不影響我做采購(gòu)的庫(kù)存對(duì)嗎,比如我兩個(gè)月應(yīng)取得采購(gòu)發(fā)票50000元,暫估是30000元,其余兩萬還是我之前剩余存貨的成本,也不需要調(diào)整就行,對(duì)嗎
正常結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)你銷售結(jié)多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
他只是沒有發(fā)票和其他的賬務(wù)處理都是一模一樣的。
和有發(fā)票的分錄是一模一樣的。
那還用暫估嗎,還是我可以正常做,如果沒取得發(fā)票的,我可以調(diào)整,如果取得了也不用更改,那暫估不需要做?
收到商品沒收到發(fā)票暫估入庫(kù)。 借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款或者銀行存款。
那這個(gè)和有發(fā)票做的分錄一樣啊,我兩個(gè)月共計(jì)采購(gòu)2萬,沒發(fā)票,兩個(gè)月行結(jié)轉(zhuǎn)15000的成本,剩余5000庫(kù)存,怎么做呢
對(duì)呀,和有發(fā)票的分錄一模一樣。剩余沒有銷售的還在庫(kù)存商品里掛著。
那比如月末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)15000的成本,發(fā)票沒到,我就暫估15000,發(fā)票到了2萬,我調(diào)整15000正確的成本,其余5000還是庫(kù)存,也不用更改對(duì)吧,直接把兩萬的發(fā)票附在暫估憑證修改那,對(duì)嗎
那就把錯(cuò)誤的成本那個(gè)數(shù)據(jù)紅沖按照發(fā)票正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。
發(fā)票都開一起了,成本用不了那么多
咱銷售成本實(shí)際是多少就是多少,沒有銷售的還在庫(kù)存商品里掛著呢。要是前面庫(kù)存商品賬戶的金額不對(duì)也是紅沖再按發(fā)票入賬是這樣的。
收到發(fā)票把暫估的 轉(zhuǎn)成本分錄全紅沖 再按發(fā)票入賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本?
懂了,那就是就算開一起,也不影響,按正確的成本結(jié)轉(zhuǎn),剩余的庫(kù)存也不用調(diào),因?yàn)闆]有差錯(cuò),如果有差錯(cuò),我按照發(fā)票的調(diào)
你好 不影響的對(duì)的? ?對(duì)?