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老師,您好,我是批發(fā)水果的,我每天都采購(gòu)水果,有采購(gòu)單,但是不能當(dāng)時(shí)取得發(fā)票,因?yàn)槎际瞧鹪缛€(gè)體戶很多家采購(gòu),發(fā)票要這一兩個(gè)月才能取得,這種情況下,我當(dāng)期采購(gòu)還能按照我銷售的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,比如我采購(gòu)了20元,銷售10元,只有采購(gòu)單,沒有采購(gòu)發(fā)票,那我可以結(jié)轉(zhuǎn)10元成本嗎,還是暫估十元成本

2024-04-25 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-25 10:28

那咱按暫估成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶1866 追問 2024-04-25 10:29

那采購(gòu)付款單,可以正常做吧,只是結(jié)轉(zhuǎn)成本要暫估,因?yàn)闆]發(fā)票,其他的都可以正常做嗎,還是庫(kù)存也做不了

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齊紅老師 解答 2024-04-25 10:34

可以的,咱收到了商品就正常入庫(kù)銷售了正常結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的沒問題。

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快賬用戶1866 追問 2024-04-25 10:56

比如當(dāng)月采購(gòu)共計(jì)36000元,1200元采購(gòu)單,每天正常做采購(gòu),也做憑證,或者是累計(jì)按月做采購(gòu)單匯總,然后銷售了48000元,也有對(duì)應(yīng)的銷售單,我付款的時(shí)候,付的是采購(gòu)單,借庫(kù)存,貸銀行或庫(kù)存現(xiàn)金,月末了,我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn),我正常行結(jié)轉(zhuǎn)1200的成本,我就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸暫估款,發(fā)票可能兩個(gè)月回來了,我調(diào)整兩個(gè)月的暫估,按照發(fā)票正確的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不影響我做采購(gòu)的庫(kù)存對(duì)嗎,比如我兩個(gè)月應(yīng)取得采購(gòu)發(fā)票50000元,暫估是30000元,其余兩萬還是我之前剩余存貨的成本,也不需要調(diào)整就行,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:01

正常結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)你銷售結(jié)多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:01

他只是沒有發(fā)票和其他的賬務(wù)處理都是一模一樣的。

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:01

和有發(fā)票的分錄是一模一樣的。

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快賬用戶1866 追問 2024-04-25 11:02

那還用暫估嗎,還是我可以正常做,如果沒取得發(fā)票的,我可以調(diào)整,如果取得了也不用更改,那暫估不需要做?

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:02

收到商品沒收到發(fā)票暫估入庫(kù)。 借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款或者銀行存款。

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快賬用戶1866 追問 2024-04-25 11:04

那這個(gè)和有發(fā)票做的分錄一樣啊,我兩個(gè)月共計(jì)采購(gòu)2萬,沒發(fā)票,兩個(gè)月行結(jié)轉(zhuǎn)15000的成本,剩余5000庫(kù)存,怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:09

對(duì)呀,和有發(fā)票的分錄一模一樣。剩余沒有銷售的還在庫(kù)存商品里掛著。

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快賬用戶1866 追問 2024-04-25 11:12

那比如月末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)15000的成本,發(fā)票沒到,我就暫估15000,發(fā)票到了2萬,我調(diào)整15000正確的成本,其余5000還是庫(kù)存,也不用更改對(duì)吧,直接把兩萬的發(fā)票附在暫估憑證修改那,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:14

那就把錯(cuò)誤的成本那個(gè)數(shù)據(jù)紅沖按照發(fā)票正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。

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快賬用戶1866 追問 2024-04-25 11:15

發(fā)票都開一起了,成本用不了那么多

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:18

咱銷售成本實(shí)際是多少就是多少,沒有銷售的還在庫(kù)存商品里掛著呢。要是前面庫(kù)存商品賬戶的金額不對(duì)也是紅沖再按發(fā)票入賬是這樣的。

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:19

收到發(fā)票把暫估的 轉(zhuǎn)成本分錄全紅沖 再按發(fā)票入賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本?

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快賬用戶1866 追問 2024-04-25 11:19

懂了,那就是就算開一起,也不影響,按正確的成本結(jié)轉(zhuǎn),剩余的庫(kù)存也不用調(diào),因?yàn)闆]有差錯(cuò),如果有差錯(cuò),我按照發(fā)票的調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:21

你好 不影響的對(duì)的? ?對(duì)?

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那咱按暫估成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024-04-25
沒有發(fā)票的暫估入庫(kù), 安暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票到了之后再紅沖
2024-04-25
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款50000 做這個(gè)的
2021-05-11
可以的,你可以直接在那個(gè)十月份的時(shí)候來進(jìn)行調(diào)整處理,沒問題的。
2022-11-02
你好;? ? 你按實(shí)際去結(jié)轉(zhuǎn); 比如完工進(jìn)度比例來結(jié)轉(zhuǎn)。? 不是按 比例? 去暫估哦 ;? ?
2022-06-13
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