借:銀行存款 貸:實收資本某某 還款時,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款

老師,我公司實收資本原來是200萬,后來股東入了驗資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗資戶 50萬 貸:其他應(yīng)付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應(yīng)付款-某某股東 50萬 貸:實收資本 50萬 這樣做合理嗎?
請問某某墊資幫單位交社保會計分錄可以這樣處理嗎?借:管理費用社保單位部分其他應(yīng)收款社保個人部分貸:其他應(yīng)付款某某人公司有錢還給個人時,借:其他應(yīng)付款某某人貸:銀行存款
老師你好,我們工資的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-何某(這個其他應(yīng)收款是公司成立時認繳實收資本,借:其他應(yīng)收款-何某 貸:實收資本)銀行沒發(fā)工資的流水,現(xiàn)金也沒發(fā)工資的流水。那這種情況可以抵減所得稅嗎?后續(xù)會不會查出來納稅調(diào)增
老師,您好!公司借入一筆款項,用來驗資,驗資完畢立馬還給債權(quán)人,這邊這樣記賬:借:銀行存款 貸:實收資本某某 還款時,借:實收資本某某 貸:其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
收到了生肓津貼,公司以工資的方式支付給員工了,這樣做賬對嗎? 1.如果產(chǎn)假期間沒發(fā)工資 收到津貼時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某某人 發(fā)放津貼時 借:其他應(yīng)付款-某某人 貸:銀行存款
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
后一筆分錄要怎么理解?
債務(wù)轉(zhuǎn)債權(quán)?
最后一個是應(yīng)收股東的錢,是股東欠公司的錢了