借:銀行存款 貸:實收資本某某 還款時,借:其他應收款 貸:銀行存款
老師,我公司實收資本原來是200萬,后來股東入了驗資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗資戶 50萬 貸:其他應付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應付款-某某股東 50萬 貸:實收資本 50萬 這樣做合理嗎?
請問某某墊資幫單位交社保會計分錄可以這樣處理嗎?借:管理費用社保單位部分其他應收款社保個人部分貸:其他應付款某某人公司有錢還給個人時,借:其他應付款某某人貸:銀行存款
老師你好,我們工資的分錄是 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-何某(這個其他應收款是公司成立時認繳實收資本,借:其他應收款-何某 貸:實收資本)銀行沒發(fā)工資的流水,現(xiàn)金也沒發(fā)工資的流水。那這種情況可以抵減所得稅嗎?后續(xù)會不會查出來納稅調增
老師,您好!公司借入一筆款項,用來驗資,驗資完畢立馬還給債權人,這邊這樣記賬:借:銀行存款 貸:實收資本某某 還款時,借:實收資本某某 貸:其他應付款,這樣可以嗎?
收到了生肓津貼,公司以工資的方式支付給員工了,這樣做賬對嗎? 1.如果產(chǎn)假期間沒發(fā)工資 收到津貼時 借:銀行存款 貸:其他應付款-某某人 發(fā)放津貼時 借:其他應付款-某某人 貸:銀行存款
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
后一筆分錄要怎么理解?
債務轉債權?
最后一個是應收股東的錢,是股東欠公司的錢了