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Q

你好,老師,去年計提房租發(fā)票,是按含稅價計提,今年報銷的時候稅額沒有進到成本,請問這個稅額需要怎么處理呢?

2024-04-25 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-25 10:22

借:應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤

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借:應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-04-25
?你好;? ? ? ? ? ?你這個收入涉及發(fā)生了嗎 ; 是否? 應該繳納 稅費了? ;因為考慮分錄調(diào)整? ?
2022-09-01
您好。差額部分貸以前年度損益調(diào)整-1433.91貸應交稅費應交增值稅1433.91,借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應交附加稅
2021-05-28
你好; 在12月末一次性計提了。補做計提處理。 可以的 。 發(fā)票給你了嗎
2021-12-28
你好;? ?你去年計提含稅金額; 你實際會收到專票嗎? ?
2022-06-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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