你好!是的,錯(cuò)了可以修改
2月份才發(fā)2023年7-12月的工資,個(gè)人所得稅需要更正申報(bào)在2023年嗎?
老師2023年個(gè)人所得稅能更正申報(bào)嗎
2023年度所得稅已經(jīng)申報(bào),現(xiàn)在稅局通知4季度有差異要更正2023年四季度申報(bào)表,但試過改不了,是不是要把年度所得稅報(bào)表先作廢,才能更正?才能更正呢?
老師請(qǐng)問2023年個(gè)人所得稅已經(jīng)在個(gè)稅APP申報(bào)清算,并交錢補(bǔ)稅了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)扣除錯(cuò)了,還能更正嗎?
老師,我2023年申報(bào)的個(gè)稅人員,現(xiàn)在更正個(gè)稅申報(bào)表把那個(gè)人員取消,2023年的工資薪金就少了,所得稅匯算申報(bào)表,工資薪金那個(gè)申報(bào)表要不要重新更改申報(bào)
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
在哪里修改
你好! (1)進(jìn)入扣繳端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 (2)點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài),只有申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。 (3)點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,啟動(dòng)更正申報(bào),系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正申報(bào)成功后,需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。