 
                            你好,當(dāng)時(shí)每個(gè)月有按應(yīng)付工資金額申報(bào)個(gè)人所得稅嗎??

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    比如2023年2月計(jì)提數(shù)為20000,3月收到2月多發(fā)的工資5000,在3月份進(jìn)行了更正,這個(gè)個(gè)人所得稅申報(bào)需要更正申報(bào)嗎
2023年11月份工資,2023年12月15號(hào)申報(bào)個(gè)稅,2023年12月28日發(fā)放工資,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間合法嗎,還是2024年1月份申報(bào)個(gè)稅才合法?
2月份申報(bào)的是2023年12月份個(gè)稅(當(dāng)月工資下月發(fā)放),那匯算清繳的時(shí)候算2023年工資包含12月份工資嗎?
2月份才發(fā)2023年7-12月的工資,個(gè)人所得稅需要更正申報(bào)在2023年嗎?
你好。請問要改2023年11月份個(gè)人所得稅申報(bào)表,做更正申報(bào)是只要更正23年12月和11月的嗎?要不要更新2024年的
 
                一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請問這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請問一下一個(gè)公司采購辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請教一個(gè)問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么


沒有,我們是建筑企業(yè),很多都是臨時(shí)工,并不是每個(gè)月都有工資支付。
你好,那就需要補(bǔ)做申報(bào)才是的?
可以一起更正申報(bào)補(bǔ)在12月份嗎?
你好,是不可以的。 因?yàn)槭欠謩e所屬不同月份的所得