不用更正的,按實(shí)發(fā)的工資申報(bào)就是
就是6月份計(jì)提工資2210元,7月份發(fā)6月份的工資是2210元。但是7初申報(bào)了6月份的個(gè)人所得稅申報(bào)了2420元,發(fā)現(xiàn)申報(bào)個(gè)稅多了,現(xiàn)在8月份了怎么更正6月份多報(bào)的個(gè)人所得稅?
老師,發(fā)現(xiàn)2月有個(gè)員工個(gè)稅收入多報(bào)了3000元,剛剛更正申報(bào)2月份的個(gè)稅,然后提示需要更正后面所有已申報(bào)的魚粉,但是2月已更正,3月的個(gè)稅更正申報(bào)時(shí),累計(jì)收入沒有更正過來,是為什么呢
我想咨詢一下,我現(xiàn)在更正2022年12月份的增值稅報(bào)表,更正之前的報(bào)表留抵3000元,更正之后期末留抵是2000元,期末留抵變了,對(duì)2023年1月份2月份3月份的申報(bào)表有影響嗎,這幾個(gè)月的需要更正嗎
比如2023年2月計(jì)提數(shù)為20000,3月收到2月多發(fā)的工資5000,在3月份進(jìn)行了更正,這個(gè)個(gè)人所得稅申報(bào)需要更正申報(bào)嗎
老師,我更改了22年1-2月的個(gè)稅,更改3月份的申報(bào)不成功了,提示:申報(bào)反饋信息:【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【1】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【1】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。 我該怎么操作
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬(wàn),現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬(wàn)元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬(wàn)元發(fā)給A請(qǐng)問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬(wàn)元
老師請(qǐng)問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?