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去年年終庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)原材料有20萬(wàn)元左右的盤(pán)虧入管理費(fèi)用,還有10萬(wàn)元因保管不好做成的退色,變霉,變黃,同之前客戶退貨回來(lái)級(jí)確認(rèn)后不可以再使用的原材料報(bào)廢入營(yíng)業(yè)外支出,這些都要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅之后才可以轉(zhuǎn)為成本處理的,到年終做會(huì)算清繳報(bào)告時(shí),這盤(pán)虧的入管理費(fèi)用的,和報(bào)廢的入營(yíng)業(yè)外支出的都可以正常當(dāng)費(fèi)用成本嗎?不會(huì)到匯算清繳時(shí)要做調(diào)增處理吧

2024-04-24 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-24 16:35

你好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)了后不需要做納稅調(diào)增的

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快賬用戶7297 追問(wèn) 2024-04-24 16:38

那會(huì)計(jì)分怎樣寫(xiě)吖?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 16:38

借管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7297 追問(wèn) 2024-04-24 16:39

盤(pán)虧和報(bào)廢處理都要寫(xiě)兩份情況說(shuō)明老板蓋公章簽字同意后就可以了嗎?還是要去稅務(wù)局備案呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 16:40

簽字統(tǒng)一就可以不要去稅務(wù)局,反正進(jìn)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)出了

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快賬用戶7297 追問(wèn) 2024-04-24 16:41

參加展會(huì)回來(lái),要寄樣品給有意向客戶的,這樣品怎么賬務(wù)處理吖?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 16:42

視同銷售繳納增值稅

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快賬用戶7297 追問(wèn) 2024-04-24 16:44

簽字統(tǒng)一就可以不要去稅務(wù)局,反正進(jìn)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)出了 這個(gè)沒(méi)明白

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快賬用戶7297 追問(wèn) 2024-04-24 16:46

視同銷售繳納增值稅 也是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是計(jì)銷項(xiàng)稅吖?分錄怎樣做?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 16:48

借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅

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快賬用戶7297 追問(wèn) 2024-04-24 17:04

簽字統(tǒng)一就可以不要去稅務(wù)局,反正進(jìn)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)出了 這個(gè)沒(méi)明白

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齊紅老師 解答 2024-04-24 17:25

不需要備案的這個(gè)

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快賬用戶7297 追問(wèn) 2024-04-25 07:37

借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 參加展會(huì)回來(lái),要寄樣品給有意向客戶的,視同銷售,年終匯算清繳報(bào)告時(shí),要調(diào)增為營(yíng)業(yè)收入的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-25 07:55

是的,你說(shuō)的是正確的

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你好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)了后不需要做納稅調(diào)增的
2024-04-24
你好,管理不善導(dǎo)致的損失,是可以稅前扣除的(是針對(duì)企業(yè)所得稅) 自然災(zāi)害,是增值稅方面不需要轉(zhuǎn)出。 管理不善,增值稅方面需要做轉(zhuǎn)出處理。
2023-05-17
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-07-25
需要的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第三行賬載金額填寫(xiě)。
2023-05-24
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-06-12
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