您好,要的,B表0申報(bào)也要申報(bào), 原來(lái)還有員工發(fā)工資呀,員工工資要申報(bào)個(gè)稅,不管有沒有要交個(gè)稅, 我們B表沒有收入有成本費(fèi)用一樣的要匯繳的

老師好,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅也需要匯算清繳嗎?
個(gè)體戶匯算清繳,個(gè)體戶法人有經(jīng)營(yíng)所得,也有工資薪金所得(在其他公司發(fā)放的工資),在個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)需要往一塊匯總嗎?若需要匯總到一塊應(yīng)該怎么操作呢?
我公司員工工資都是4500左右。需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
客戶是一個(gè)個(gè)體工商戶,每月給法人報(bào)的有個(gè)稅,經(jīng)營(yíng)所得已經(jīng)匯算清繳了,那法人的工資那一部分還需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,公司只有三個(gè)員工,去年都沒有交個(gè)稅,需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師你好!上個(gè)開票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒有開票計(jì)劃如何處理
購(gòu)買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請(qǐng)問(wèn)老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請(qǐng)問(wèn)調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?


個(gè)體戶的個(gè)人所得稅匯算清繳到多會(huì)結(jié)束?公司和個(gè)體戶一樣?
您好,早結(jié)束了,3.31日就結(jié)束了,快去申報(bào)
個(gè)體戶的報(bào)過(guò)了,公司的個(gè)人所得稅綜合匯算清繳,員工工資都是三千五,這個(gè)需要匯算嗎?
您好,哦哦,這個(gè)不急,到6.30 可以不匯繳的 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,納稅人年度已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的,無(wú)需辦理年度匯算: 1.納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元的; 2.納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的; 3.納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請(qǐng)年度匯算退稅的