先直接調增無票的福利。然后超過14%部分調增
福利費是不是不能超過工資總額的14%?我的福利費11032.7然后我的工資總額是110300,請問老師需要納稅調增么?
老師你好,我的職工福利費累計發(fā)生額已超過工資薪 金總額的14%應該怎么調賬呢
老師我想問一下、職工薪酬納稅調整明細表中、職工福利費支付如果沒有超過工資總額的14%、那么稅收金額是填賬載金額還是總額的14%
老師,公司有食堂。食堂所支出費用都是入到應付職工薪酬-福利費,請問這個福利費匯算清繳時,是否也要按工資總額14%來調增?
請問老師,職工福利費總額超過了工資薪金的14%,其中福利費也有無票支出,那要怎么調增呢?
老師,這題的產權比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調整科目,請問報24年年報時候納稅調表需要調減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結轉采用月結法比較好,還是采用粘膜一次性結轉比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經注銷,這筆賬務怎么處理(確定貨款已經收不回)
老師,憑票抵扣的國內旅客運輸服務——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
調增無票的福利是填寫在“納稅調整項目明細表”上的第30行“其他”上?
不是,直接在福利欄的稅收金額減少無票的福利。
哦哦,本來福利費支出稅收金額是自動彈出來的,也就是在自動彈出來的稅收金額上減掉無票支出部分嗎?
是的,就是那個意思的
收到,謝謝老師哈
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