 
                            根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,2020年12月進(jìn)項(xiàng)稅留底70萬(wàn),2021年銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大20萬(wàn),2月份銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大20萬(wàn),3月份銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)12月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,1月2月是否要計(jì)提,3月計(jì)提多少?注意我不是問(wèn)繳納多少增值稅。謝謝
我想調(diào)整今年一月的進(jìn)項(xiàng)留底,1月份進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是54742.72 銷(xiāo)項(xiàng)24271.3 留底應(yīng)該是30471.42,但是余額表進(jìn)項(xiàng)稅額余額在借方金額54519.02,我怎么做分錄使留底是30471.42,1月份是不繳納增值稅的
一般納稅人 1月份 銷(xiāo)項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷(xiāo)項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請(qǐng)問(wèn)1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么的呢?
老師好,公司為一般納稅人,1月份進(jìn)項(xiàng)多于銷(xiāo)項(xiàng),2月份用銷(xiāo)項(xiàng)把進(jìn)項(xiàng)抵扣完了,1月和2月的會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?例如:2023年2月份,銷(xiāo)項(xiàng)350萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)300萬(wàn),這個(gè)月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?2023年3月份,進(jìn)項(xiàng)180萬(wàn),銷(xiāo)售160萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)時(shí)候又怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?請(qǐng)老師寫(xiě)出2、3月份相對(duì)應(yīng)的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,并在分錄后面加上對(duì)于的數(shù)字,謝謝
 
                公司名下路虎車(chē)20處買(mǎi)來(lái)有60萬(wàn)左右,現(xiàn)在老板女兒要換車(chē),賣(mài)了,他們二手車(chē)公司開(kāi)票1萬(wàn)元,這樣可合適
公司開(kāi)票400多萬(wàn),接了一個(gè)項(xiàng)目如果開(kāi)票的話就超過(guò)500萬(wàn),準(zhǔn)備開(kāi)一個(gè)分公司,總公司和分公司合計(jì)金額超過(guò)500萬(wàn),會(huì)判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)就不等于期初未分配利潤(rùn)加利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn),這個(gè)需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車(chē)和隨車(chē)吊臨時(shí)租賃,屬于濕租嗎?開(kāi)具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類(lèi)開(kāi)發(fā)票嗎?而不是按照有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃來(lái)開(kāi)!這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?
老師,這個(gè)具體要怎么回復(fù)和說(shuō)明呢,謝謝
請(qǐng)問(wèn) 機(jī)票可以開(kāi)專票嗎?
學(xué)校開(kāi)非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費(fèi)開(kāi)了一張票,已經(jīng)交費(fèi)了,財(cái)務(wù)科要求退掉,重新一張一張開(kāi)票,需要寫(xiě)一個(gè)退付說(shuō)明,這個(gè)說(shuō)明怎么寫(xiě)呀
以前年度多計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類(lèi)發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價(jià),可以報(bào)銷(xiāo)嗎?

