你好,可以的,可以這么做的
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費用-業(yè)務招待費,取得發(fā)票是專票,請問這個稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
老師好!我支付了一批贈送給客戶的禮品,并且收到發(fā)票,能不能直接做借銷售費用—業(yè)務招待費貸銀行存款 還需要用借其他應付款貸銀行存款借銷售費用貸其他應付款 這樣嗎?
請問一下老師,股東買了首飾送給客戶,發(fā)票珠寶首飾的發(fā)票來報銷,我能不能只有這個發(fā)票和報銷單,直接做管理費用-業(yè)務招待費
請問老師,4月份老板報銷的一筆送客戶禮品的費用,我做了業(yè)務招待費,現(xiàn)在我把這邊紅沖了,請問我可以把4月份憑證這筆的發(fā)票抽出來不要嗎
老師,公司請了另一家公司的老總做技術研發(fā)總監(jiān),每月支付工資給對方公司。第一次過來招待計入的是管理費用-業(yè)務招待費,事情談妥后對方在本公司常駐工作,他拿來了住宿發(fā)票、高鐵票來報銷,因為不是公司員工,當時就讓他所在部門的員工代寫了費用報銷單,也是計入管理費用-業(yè)務招待費。請問:1、第2次報銷的科目可以計管理費用還是計入研發(fā)部門?2、這兩次報銷的進項稅可以抵扣嗎?
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質不是籌資,本質是企業(yè)就是缺那一項資產,才把它租進來,可以算經營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
請問一下老師,如果以前我們一直以來基本沒有通過主營業(yè)務成本,都是做到期間費用的,那請問一下,是不是現(xiàn)在最好不要突然主營業(yè)務成本有數(shù)據比較好啊,保持報表跟以前差不多,不要太異常啊,有這個說法嗎
好,你有收入沒有?如果有收入,一定要有成本。要不不合理。
我們是拍賣服務行業(yè)的,基本不會做成本,都是期間費用的,
好,服務人員的工資,服務部門的水電費,房屋租金,這個就是成本。
就一個辦公室,沒有什么區(qū)分的,而且也不是一直有收入的,所以一直以來都是做期間費用,我了解幾個同行,他們也是基本坐期間費用的
哦,那你多多少少的做一部分工資。
以前都沒有做過,現(xiàn)在要做嗎,不需要保持跟你說差不多,報表不要出現(xiàn)什么太多變化嗎
你好,利潤表里面最起碼有主營業(yè)務成本。
那如果沒有收入我就不做成本,如果當月有收入我就做一部分嗎,但是感覺哪些費用都應該是期間費用,不應該是成本,我可以這樣嗎,有收入我就把銷售費用里的工資全部做成本,沒有收入就做銷售費用
你好,拍賣你們賺取的是傭金,那提供服務人員的工資對應的不就是屬于成本嗎?你如果覺得不合理,你可以不用做。