你好,可以的。第2列填寫你賬上折舊的金額,第5列填寫的是允許稅法折舊的金額。
去年買的固定資產(chǎn)他們沒計提折舊,我今年補提了2個月,用了以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳補提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計提大于實際發(fā)放金額,到現(xiàn)在還沒處理,匯算清繳要調(diào)增3萬多,這一調(diào)增是不是有可能交稅?我能不能又調(diào)賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
固定資產(chǎn)賬里沒有做明細(xì),是打印賬本后自己手工做的明細(xì)表附在后面,但是所附的明細(xì)累計折舊總額不等于報表上的金額,我去看了以前的憑證,有些的固定資產(chǎn)多折舊了,有些的少折舊,但綜合后總的多折舊了2.9萬,我要怎么調(diào)賬了,22年的匯算清繳沒有做,是在匯算清繳時調(diào)整會不會更好
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
固定資產(chǎn)賬面價值都為負(fù)數(shù)了,是不是累計折舊多計提了,匯算清繳要調(diào)表嗎?
固定資產(chǎn)賬面價值為負(fù)數(shù),多計提折舊了,匯算清繳要怎么操作,能先調(diào)表,以后再調(diào)賬嗎?剛進去新公司,再做匯算清繳,以前的賬都結(jié)了,
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這是105080的填寫方法的
老是你說的方法不行啊
哪里不行,出現(xiàn)了什么提示?
什么不通過
第三列填寫和第一列一樣的。第8列填寫和第3列一樣的。
資產(chǎn)原值1246.16,這幾年總共折舊了15184.56,多計提了折舊2723.40
好,第三列填寫和第一列一樣的,它不能超過原值。
幫我看一下現(xiàn)在對了嗎?
23年本來應(yīng)該計提3507.24,然后會計多計提了計提成6230.64
我這樣填寫對嗎?
這樣對嗎?
可以的,可以這么做的。
最后一張圖片是對的是嗎?
最后一張是正確的,對的。
那我以后還需要調(diào)賬嗎?
票的借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。