你好!是的,是可以的
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師,你好!勞務(wù)公司這塊有沒有那種司機(jī)派遣的資質(zhì),就是司機(jī)集體派遣給一個(gè)物流公司的那種勞務(wù)資質(zhì)
公司有一部分用工是勞務(wù)派遣人員,勞務(wù)派遣公司收取的服務(wù)費(fèi)要進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本/人工成本嗎,同時(shí)過不過應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個(gè)科目
物流公司,有勞務(wù)派遣司機(jī)的工資,勞務(wù)派遣公司開具的發(fā)票進(jìn)來,這個(gè)是作為企業(yè)的成本嗎
企業(yè)接受勞務(wù)派遣員工,是把工資打給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司給員工發(fā)工資,發(fā)放實(shí)物福利是直接發(fā)給員工的。這個(gè)實(shí)物福利對應(yīng)個(gè)稅應(yīng)該由企業(yè)代扣還是勞務(wù)派遣公司代扣?政策依據(jù)是什么
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,那作為銷售費(fèi)用可以嗎
你好!可以的,這個(gè)企業(yè)自己定
老師,那我們公司,清理出售車輛,放入營業(yè)外支出的非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失,這個(gè)可以稅前扣除嗎
你好!這個(gè)一般是不能的。除非你出專項(xiàng)報(bào)告
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失不能稅前扣除嗎
你好!要稅務(wù)局認(rèn)定才行