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前期沒用財務(wù)軟件做賬,那么現(xiàn)在用財務(wù)軟件支付上月的原材料費這月應(yīng)該怎么入賬?

2024-04-23 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-23 10:46

你好,你要把之前的賬的余額錄入到期初,然后才能用的,不能直接這樣做。

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快賬用戶2362 追問 2024-04-23 10:48

會錄的,只是他們前期還有點賬沒對完。

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齊紅老師 解答 2024-04-23 10:48

你好,對于你來說,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款就可以了。

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快賬用戶2362 追問 2024-04-23 10:50

好的。謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-23 10:50

你好,不用客氣的了。

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你好,你要把之前的賬的余額錄入到期初,然后才能用的,不能直接這樣做。
2024-04-23
差額放到未分配利潤里面去
2023-12-13
同學(xué)你好 這個就用原材料和庫存商品
2022-11-30
你好 進口原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 支付了一筆20100美金的貨款 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,財務(wù)費用—匯兌損益(或借方)
2023-06-13
你好,最好是從1月份開始
2022-01-18
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