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請問下,進口原材料,5月支付了一筆20100美金的貨款,用財務軟件記賬分錄怎么寫。

2023-06-13 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-13 19:34

你好 進口原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 支付了一筆20100美金的貨款 借:應付賬款,貸:銀行存款,財務費用—匯兌損益(或借方)

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快賬用戶8731 追問 2023-06-13 19:40

錢是從中行人民幣賬號,轉到外幣賬戶,在由外幣賬號支付出去的。

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齊紅老師 解答 2023-06-13 19:41

你好 進口原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 錢是從中行人民幣賬號,轉到外幣賬戶 借:銀行存款—外幣賬戶,貸:銀行存款—人民幣賬戶 支付了一筆20100美金的貨款 借:應付賬款,貸:銀行存款—外幣賬戶,財務費用—匯兌損益(或借方)

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快賬用戶8731 追問 2023-06-13 19:42

是不是支付出去的金額都按人民幣金額寫,不用寫美元的金額

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齊紅老師 解答 2023-06-13 19:42

你好,是的,需要把外幣金額折算成人民幣金額入賬的。

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你好 進口原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 支付了一筆20100美金的貨款 借:應付賬款,貸:銀行存款,財務費用—匯兌損益(或借方)
2023-06-13
你好,今年收到發(fā)票先將2019年的錯誤賬紅字沖銷,然后本年將發(fā)票與入賬勞務成本的差額再入賬即可。
2021-01-09
那就是 借以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 這樣
2020-12-31
同學你好,分錄如下 1.暫估入庫借原材料應付賬款-暫估 2.借 預付賬款貸銀行存款 3.沖暫估根據(jù)發(fā)票入賬借 原材料? ?應交稅費 進項?貸應付賬款借 應付賬款?貸 預付賬款 4.借 工程施工貸 原材料 5.月底是否結轉成本根據(jù)你們核算方法,一般無需結轉
2021-09-30
一、做分錄時,可以按你說的出庫時間進行補做賬務處理,組裝成庫存商品再銷售出去 二、銷售時,分錄是: 1、借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 2、借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2021-01-25
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