你好 進口原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 支付了一筆20100美金的貨款 借:應付賬款,貸:銀行存款,財務費用—匯兌損益(或借方)
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整?
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
請問老師,我們是建筑小微企業(yè),我想問一下,我們購買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開的分錄2、貨到款已付票未開3、貨到款已付票已開4、工程領用原材料的會計分錄 5、月底需要結轉成本嗎?還是等該項目全部結束了 再一起結轉成本?
老師好,請問一下之前企業(yè)是手工做賬,后面用軟件做賬,之前企業(yè)會計把手工做的賬在財務軟件進行了登記,今發(fā)現(xiàn)有一筆賬手工做賬的時候有,但是軟件里面沒有登記,現(xiàn)在導致預付賬款金額不對,如果現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
老師你好,請問一下我們公司3月剛建賬,然后支付了幾筆1月份的原材料款,原材料已經(jīng)消耗完了,1月份的時候是沒有會計沒有賬套的狀態(tài),這個應該怎么做分錄呢?
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預計應納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預繳所得稅時,就正常預繳,不需要暫估成本費用什么的嗎
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務類嗎?
錢是從中行人民幣賬號,轉到外幣賬戶,在由外幣賬號支付出去的。
你好 進口原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 錢是從中行人民幣賬號,轉到外幣賬戶 借:銀行存款—外幣賬戶,貸:銀行存款—人民幣賬戶 支付了一筆20100美金的貨款 借:應付賬款,貸:銀行存款—外幣賬戶,財務費用—匯兌損益(或借方)
是不是支付出去的金額都按人民幣金額寫,不用寫美元的金額
你好,是的,需要把外幣金額折算成人民幣金額入賬的。