改了申報(bào)表,賬上最好和他一致。你看下你能反結(jié)賬修改吧。

五月份同一個(gè)業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時(shí)候,賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣,申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時(shí)因?yàn)橛胁町?,就把差異那筆做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了!但是因?yàn)檫@筆多交的,在下期抵扣,但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報(bào)表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時(shí)候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
更正2021年增值稅申報(bào)報(bào),增加了一筆收入銷項(xiàng)稅額2345.18,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一筆2970.21 借管理費(fèi)用一福利2970.21 貸應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交2970.21 借應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未交2970.21 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2970.21 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2970.21 貸應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未交 貸未交 老師,現(xiàn)在是留抵對(duì)不上,不知道啥原因,2024年用現(xiàn)金交的,按理說(shuō)沒(méi)動(dòng)留抵,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 862316.53 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 4237845.23 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3375528.7 申報(bào)留抵是1745738.11.而我這邊的轉(zhuǎn)出未交是1751053.5比它多5315.39=2970.21+2345.18 在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加了一筆2970.21,這個(gè)增值稅申報(bào)表就是進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)(2345.18)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(2970.21),老師,現(xiàn)在是從留抵里面減去了,但是我們2024.1月份交了這兩筆稅費(fèi)加滯納金,這筆賬怎么做
在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加了一筆2970.21,這個(gè)增值稅申報(bào)表就是進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)(2345.18)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(2970.21),郭老師,現(xiàn)在是從留抵里面減去了,但是我們2024.1月份又交了這兩筆稅費(fèi)加滯納金? 她更改了申報(bào)表,我們的賬是不是要跟她一致啊
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,找人帶辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒(méi)實(shí)際出這個(gè)注冊(cè)資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊(cè)資金,時(shí)間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請(qǐng)問(wèn)怎么會(huì)計(jì)處理?這個(gè)200萬(wàn)是倆個(gè)股東必須給財(cái)務(wù)的貨幣資金而非其他投資對(duì)吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬(wàn), 貸實(shí)收資本-股本200萬(wàn),對(duì)嗎?不理解的是為什營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無(wú)人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒(méi)有開出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷售9000.購(gòu)材料7400\'均沒(méi)開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤(rùn)表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤(rùn)
老師,A老板那塊地沒(méi)有證,當(dāng)時(shí)搭廠房就是購(gòu)買鐵皮,雇工人搭的,有注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè),這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒(méi)有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒(méi)有扣繳到的意思嗎?


但是我們2024.1月份又交了這兩筆稅費(fèi)加滯納金?算不算多交的
那你是修改了申報(bào)表嗎?如果修改了申報(bào)表的話,留底抵扣了 多繳
修改了申報(bào)表
那你看一下你的留底沒(méi)有底褲。
期末留底里面應(yīng)該會(huì)減去的。
看下你的24行有變化嗎?
她怎么說(shuō)沒(méi)多交啊
假如賬上和申報(bào)表不一致可以嗎
你去自己查一下的,24行出來(lái)的數(shù)據(jù),是不是你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后的。
申報(bào)表24行合計(jì)嗎應(yīng)納稅合計(jì)是0啊
哪里的24行
不需要繳納稅款。為什么需要繳稅?
你這里是零,你就沒(méi)有點(diǎn)扣款?
看不懂,反正錢在2024.1月已繳費(fèi)
這里不需要交稅的,不清楚你們是在在哪里交的。應(yīng)補(bǔ)稅款二三十四號(hào)不就是你需要繳納的稅款,你每個(gè)月交的稅款,你看一下在這里面是不是。 看不懂可以看其他月份的。
有留抵,哎,看不到其他的,都還沒(méi)有打印出來(lái),報(bào)稅是老板娘報(bào)的,系統(tǒng)進(jìn)不去,更正了申報(bào)表留抵少了,關(guān)鍵賬上還沒(méi)修改好,
在大廳讓內(nèi)網(wǎng)修改的
因?yàn)闋I(yíng)業(yè)執(zhí)照上是出口
那不清楚了 按這個(gè)做法留底不變才對(duì)
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)2970.21 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)2970.21 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)2970.21 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2970.21, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2970.21, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.21, -- 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)2970.21 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)2970.21 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)2970.21 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2970.21, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2970.21, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.21, 借貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.21, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2970.21
老師,這個(gè)上面與下面分錄啥區(qū)別啊,我現(xiàn)在做的是下面這個(gè)分錄,不需要轉(zhuǎn)交未交增值稅嗎
是因?yàn)橛辛舻炙圆恍枰獑?
2024.1月份交了這筆錢還有滯納金
第一種是有留底的直接理由,抵了這一次欠款。 第二種結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
她要跟賬上一致,那我現(xiàn)在先用第一種方法對(duì)吧,老師。但是后面2024.1月又交了到時(shí)候怎么寫分錄
你好,你看下你的留底減少了嗎?你要么留底不動(dòng),交了稅款,要么留底減少不交稅。你看一下,你什么情況。不可能。你既交了稅款留底,還減少。
這個(gè)是她更改好了的2021年的
24行明明沒(méi)有金額,他點(diǎn)了扣款,怎么扣的?
不用給我發(fā)了,我知道啦。圖片我已經(jīng)看過(guò)了,沒(méi)有需要繳納的稅款呀。