附加稅減半,500元以下固定資產(chǎn)可以一次性扣除
老師,請(qǐng)問(wèn)下給高鐵公寓做餐飲加上還有外包勞務(wù)服務(wù)(就是保潔類,這兩個(gè)開票項(xiàng)目,餐飲進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣外包勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,外包勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票稅離是6%,剛來(lái)上班兩天,看到之前會(huì)計(jì)是這樣做的,不過(guò)也是二月份剛開始開這個(gè)外包勞務(wù)發(fā)票,老板肯定想用餐飲進(jìn)來(lái)的農(nóng)副產(chǎn)品加計(jì)扣除和加計(jì)抵扣來(lái)抵,我覺得不太合適吧,這樣直接外包這個(gè)稅負(fù)就很低了,謝謝!
老師,新到一公司,公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在分三塊:學(xué)校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(wù)(開票是人力資源外包勞務(wù),是今年1月份開始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務(wù)、6%人力資源外包勞務(wù),但是進(jìn)項(xiàng)全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計(jì)扣除(所以老板讓別人代開很多專票3個(gè)點(diǎn)抵九個(gè)點(diǎn)),還有生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對(duì)方把人力資源外包勞務(wù)這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入1431萬(wàn)元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入28.25萬(wàn)元,出租房屋取得含增值稅收入5.45萬(wàn)元。(3)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入10.9萬(wàn)元。(4)支付咨詢技術(shù)服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元。(5)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2萬(wàn)元。(6)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票買價(jià)200萬(wàn)元。已知:有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率9%,生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率6%,交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè)增值稅稅率9%;農(nóng)產(chǎn)品扣除率9%,取得的扣稅憑證均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月車輛停放收入應(yīng)該繳納增值稅銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?(2)計(jì)算房屋出租收入的銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?(3)計(jì)算餐飲設(shè)備出租收入的銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?(4)計(jì)算餐飲、住宿收入的銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?(5)計(jì)算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?(6)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額合計(jì)為多少萬(wàn)元?(7)計(jì)算甲公司
餐飲行業(yè)還有什么稅收優(yōu)惠政策?除了有農(nóng)產(chǎn)品的抵扣,也有蔬菜 肉蛋(不抵扣),小型微利企業(yè),餐飲服務(wù)不交印花稅,對(duì)外開餐飲服務(wù)票6%
我們物業(yè)可以開水費(fèi)發(fā)票嗎 就是我們物業(yè)公司水費(fèi) 給總包公司用,然后讓他們交水費(fèi),需要開票給他們
請(qǐng)問(wèn)老師,那家咨詢推廣服務(wù)的公司有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)成本票,這兩天我網(wǎng)上查了下,是不是員工工資可以做為它的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀?還是說(shuō)這類公司就是沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也沒(méi)有關(guān)系的?
咨詢下:d級(jí)納稅人 首次申請(qǐng)發(fā)票額度 一般可以獲得多大額度 有了解的嗎?
老師,個(gè)體戶核定,查賬都要做賬,只是沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,核定不用調(diào)整,查賬要調(diào)整的具別嗎?
老師,公司采購(gòu)商品有一半不給開票,我可以把這不開票的商品跟個(gè)體戶簽個(gè)代售合同,然后收服務(wù)費(fèi)平賬可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司向銀行購(gòu)買收藏品金幣,這個(gè)做什么科技科目哦
樸老師,請(qǐng)問(wèn)我們快遞給客戶發(fā)了個(gè)電機(jī),外匯收匯613歐元,電機(jī)賣家513歐元,100歐元是快遞費(fèi)。我們確認(rèn)收入應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)來(lái)確認(rèn)?
老師我們是做塑料筐子的,進(jìn)材料10.24噸每噸1600共16384元,生產(chǎn)了5500個(gè)筐子每個(gè)3斤,技術(shù)員的工資是一月10000想算單個(gè)筐子的成本怎么算,還缺什么條件
老師您好,我請(qǐng)教一下,我們公司做工程的有外地項(xiàng)目外地繳稅,我們平時(shí)都是從公帳打款給法人(股東),備注是日常報(bào)銷費(fèi)用,這樣是不是不對(duì),要是不對(duì)應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們是銷售公司,我們銷售員工轉(zhuǎn)正是有業(yè)績(jī)要求的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合理嗎?比如利潤(rùn)達(dá)到3萬(wàn)才可以轉(zhuǎn)正,上社保。未轉(zhuǎn)正都屬于試用期,在第三方發(fā)工資和交著意外險(xiǎn)。直到轉(zhuǎn)正再跟公司簽勞動(dòng)合同和社保
銷售的酒水飲料 餐具 紙按照13%吧
您好,銷售的酒水飲料 餐具 紙按照13%稅率