預(yù)付賬款或者應(yīng)付款項 按月分攤到消耗性生物資產(chǎn)等

老師,我們公司和當?shù)氐囊患覉笊绾献?,每年給對方繳納物業(yè)費和管理費,負擔對方員工的工資,然后我們可以使用對方的代理權(quán),對方的收入(包括廣告,報紙,活動收入)全部匯到我們賬戶,現(xiàn)在對方和我們要發(fā)票,應(yīng)該開什么啊?
老師,我們公司和當?shù)氐囊患覉笊绾献?,每年給對方繳納物業(yè)費和管理費,負擔對方員工的工資,然后我們可以使用對方的代理權(quán),對方的收入(包括廣告,報紙,活動收入)全部匯到我們賬戶,現(xiàn)在對方和我們要發(fā)票,應(yīng)該開什么啊?
老師,我們公司和當?shù)氐囊患覉笊绾献鳎磕杲o對方繳納物業(yè)費和管理費,負擔對方員工的工資,然后我們可以使用對方的代理權(quán),對方的收入(包括廣告,報紙,活動收入)全部匯到我們賬戶,現(xiàn)在對方和我們要發(fā)票,應(yīng)該開什么呢?
老師,我們公司當月繳納的社保當月才計提,之前是圖片上的做法(計提和實繳差出來的個人部分發(fā)工資的時候就做平了),我想把實際繳納的時候個人承擔部分換成“其他應(yīng)付款——社保(個人承擔部分)”科目,可以嗎?這樣工商年報統(tǒng)計的時候科目余額表一眼就能看出來單位繳納多少了
老師你好,在申報工商年報中,需要填寫單位繳納社保基數(shù)。按理說是填寫全年人員工資的總額,但是我們公司社保的繳納基數(shù)每個人都是按照,當?shù)氐貐^(qū)的最低標準。 我想請問應(yīng)該按哪個填寫比較合適那?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
那和簽17年合同沒關(guān)系嗎,不應(yīng)該計入無形資產(chǎn)嗎
你好,你們有所有權(quán)的嗎?沒有所有權(quán)做不了無形資產(chǎn)。
所有權(quán)是什么意思,我們只是和他們簽了17年合同,他們土地流轉(zhuǎn)給我合作社,每年年末支付當年的承包費,補貼一部分給我們一部分給他們。
土地歸你們了的意思啊 你們只能使用 做不了無形資產(chǎn) 我看了
老師,那我負數(shù)沖回可以嗎?
每年支付的承包費做成本里
我負數(shù)一次性沖回沒有啥風險吧
你當時咋做的 寫一下的
借,無形資產(chǎn)1280萬貸資本公積1280萬
紅沖吧 然后再做正確的 無形資產(chǎn)攤銷的也調(diào)整
老師,這樣不能有啥風險吧
你好,實際業(yè)務(wù)都沒有風險
老師,他們攤銷一次借生產(chǎn)成本,貸無形資產(chǎn)83萬,那我這個怎么調(diào)整呢
借預(yù)付賬款貸無形資產(chǎn) 借無形資產(chǎn)貸預(yù)付賬款
老師,那這個生產(chǎn)成本83萬這個無形已經(jīng)減少了83萬了,直接寫上你寫的分錄無形資產(chǎn)沒有減少,賬面上無形資產(chǎn)出現(xiàn)貸方余額了吧。
不對,你這個無形資產(chǎn)借無形資產(chǎn)貸銀行 借生產(chǎn)成本貸無形資產(chǎn)的無形資產(chǎn)會慢慢地減少的不會
老師,現(xiàn)在無形資產(chǎn)賬面余下1280萬減去83萬的余額,資本公積還是1280萬。像你這寫無形資產(chǎn)有貸方余額啊,我不得沖借 借 無形資產(chǎn) -1280萬 貸 資本公積 -1280萬 調(diào)整分攤無形資產(chǎn) 借,預(yù)付賬款-83萬 貸 無形資產(chǎn)-83萬 借 預(yù)付83萬 貸 無形83萬 那我原有攤銷分錄是 借 生產(chǎn)成本 83萬 貸 無形資產(chǎn)83萬這個分錄怎么辦呢
那你銀行支付的時候沒有做啊 借資本公積貸無形資產(chǎn)1280 借無形資產(chǎn)貸生產(chǎn)成本83 借預(yù)付賬款貸銀行存款 借消耗性生物資產(chǎn)等 貸預(yù)付賬款
老師我們實際支付承包費了,但是沒上賬,那我就按照你上邊寫的沖一下吧。老師你寫那個消耗性生物資產(chǎn)可以改成生產(chǎn)成本吧。這不生產(chǎn)成本就變成0了嗎
生產(chǎn)成本正確的就是沒余額 你的無形資產(chǎn)資本公積用的不對