你好,什么時(shí)間填寫都可以的,只要匯算清繳之前完成就行。
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工是今年12月才在app上填的專項(xiàng)附加扣除,之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,都沒有扣減過(guò)專項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報(bào)12月份的個(gè)稅的時(shí)候需要把這一年的累計(jì)專項(xiàng)附加扣除扣減掉再計(jì)算個(gè)稅嗎
老師,個(gè)稅綜合所得匯算清繳的時(shí)候,可以在今年匯算清繳的時(shí)候,填報(bào)上年的,專項(xiàng)附加扣除嗎?上年每月未扣除,專項(xiàng)附加
個(gè)人所得稅匯算清繳,在每月申報(bào)的時(shí)候填寫了加計(jì)扣除費(fèi)用,他申請(qǐng)退稅的時(shí)候,那個(gè)加計(jì)扣除子女教育贍養(yǎng)老人那些還要重新填嗎?,還是,每月如果沒有填寫那個(gè)加計(jì)扣除費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候再填寫
專項(xiàng)附加扣除每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填的嗎,還是匯算清繳的時(shí)候填的
老師,麻煩問(wèn)一下個(gè)人所得稅申報(bào)每個(gè)月正常的話,不也是按照實(shí)際申報(bào)嗎?比如說(shuō)有專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除,這個(gè)時(shí)候不是也正常減掉嗎?那等到匯算清繳的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)差異嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師,我說(shuō)的是每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候不是有填那個(gè)專項(xiàng)附加扣除嗎?
你好,對(duì)的是的,有的2月有。
對(duì)的是的,有的按月有的。