你好 我們4月的時候一下轉(zhuǎn)的是上個月的和這個月當(dāng)月。的行嗎?就比如說我們3月份和4月份我們都集中到4月份付這個租金的可以嗎?---可以的呀
老師你好,我想問一下,嗯,比如說我們公司假如說我們1月份的工資忘做了,然后等到2月份的時候,可以把1月份的工資和2月份的工資都做到2月份嗎?是不是等2月份申報工資的時候,1月份的工資和2月份的工資都會累加到一起,有可能會交這個稅呢?
老師你好,我想問一下,嗯,就是說比如說我們有一個新成立的企業(yè),假如說是9月份做的稅務(wù),登記今年9月份,嗯,如果我們不做人員工資,嗯等假如說我們今年年底12月份有業(yè)務(wù)了,然后假如說同一個人,我在同一個月12月份可以把這個人9月份10月份11月份12月的工資都寫到12月份嗎?這樣的話,嗯涉及到交個稅嗎?如果說每個月的工資給他寫的不超過5000的話
你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是比如說他在10月份的時候,嗯給公司買了一些,嗯比如說打印機(jī)啊,或者是業(yè)務(wù)招待費花費了一些這些錢,然后我當(dāng)月可以報銷給他嘛,就是10月份的時候從對公賬戶把這筆他自己掏的錢,然后直接從對公賬戶劃給他,這樣可以嗎?
你好,我想問一下就是說我們公司租了別人的一個那個車輛使用,嗯,然后嗯,就是如果說我們使用這個車的時候,如果說我們這個店屬于電車,充電汽車嗯充電的話產(chǎn)生的費用如果說沒有發(fā)票的話,我們可以入賬嗯報銷嗎?
老師你好,我想問一下就是說我們公司臨時租用了別人的車,一個月嗯,然后也簽了臨時租用和協(xié)議了,也簽了那個收據(jù)了,但是呢,我們這個車主人家不知道我們要入賬,這個車主人家不知道,如果我們公司給這個車主申報了這個個稅450的這個一個月臨時租用的租金450的個稅以后會不會人家嗯人家的單位如果萬一有醫(yī)藥工資的話,或者是個稅匯算的時候,會不會有可能看到這一筆呀?
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
好的,謝謝老師
加油? 等你的好評哦