你好,這個(gè)你計(jì)入管理費(fèi)用,辦公費(fèi),嗲銀行存款。
老師好,我想問(wèn)一下,我們稅控盤的服務(wù)費(fèi)怎么賬務(wù)處理呢?
付航天稅控盤的服務(wù)費(fèi)280元怎么做賬??要交稅嗎?老師
老師,之前稅控盤的服務(wù)費(fèi)280 元,做賬分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵減,一直掛賬,現(xiàn)在想把賬調(diào)平,不在應(yīng)交稅費(fèi)科目顯示,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬?
老師,稅控盤280的服務(wù)費(fèi)怎么做賬?
您好 老師 我現(xiàn)在賬上的應(yīng)交增值稅是9000元,那我有280元的稅控盤可以抵扣 那么這個(gè)280元的分錄怎么寫(xiě)?
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費(fèi)和一部分定金,模具費(fèi)到一定金額是會(huì)退的。這個(gè)分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實(shí)繳資本3億零500萬(wàn),公司經(jīng)營(yíng)廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營(yíng)都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬(wàn),折舊1300多萬(wàn),凈值余70萬(wàn),其他固定資產(chǎn)凈57萬(wàn),現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給C公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當(dāng)?shù)亟?。如果不是分公司模式,是個(gè)派出機(jī)構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶介紹人員,這些人員的工資是在客戶那邊申報(bào)的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報(bào)繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項(xiàng)目,那同時(shí)報(bào)送的年報(bào)要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個(gè)賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 部分發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設(shè)費(fèi)和個(gè)稅,預(yù)繳怎么報(bào),比如我們4月開(kāi)票20萬(wàn),總工程50萬(wàn),剩30萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票
假如公司賣給個(gè)人貨物,個(gè)人支付公司1萬(wàn),確定不開(kāi)給個(gè)人發(fā)票,但是個(gè)人支付的是第三方平臺(tái),平臺(tái)收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開(kāi)了1百的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①公司應(yīng)確認(rèn)的收入是1萬(wàn)還是9千9;②第三方直接扣費(fèi)后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn),沒(méi)有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請(qǐng)問(wèn)- 企業(yè)與其他單位或個(gè)人的合作項(xiàng)目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應(yīng)支付給其他單位或個(gè)人的利潤(rùn),也通過(guò)“應(yīng)付利潤(rùn)”科目核算。 這應(yīng)付利潤(rùn)可以通過(guò)合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對(duì)方嗎?還是只能通過(guò)分紅的方式申報(bào)20%的個(gè)稅給對(duì)方 謝謝老師
是一般納稅人哦,沒(méi)有減免稅款嗎
你好這個(gè)你可以抵扣的,全額抵扣
那抵扣了,我的應(yīng)交稅費(fèi)-稅款減免借方就一直掛著280了嗎?
你好,你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸銀行存款?應(yīng)交稅費(fèi)-稅款減免
你可以再列清楚些嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅款減免
抵減的時(shí)候呢怎么做賬?
你好,這個(gè)就是抵減的時(shí)候的憑證。
你的意思是,前面還要有個(gè),借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸管理費(fèi)用是吧
整個(gè)流程是怎么樣做賬的
借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸銀行存款。 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅款減免
是在增值稅申報(bào)表里填寫(xiě)嗎
你好!是呃,是填入附表4