同學(xué),你好 借管理費用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
老師,稅控盤技術(shù)服務(wù)費280怎么做分錄了
付航天稅控盤的服務(wù)費280元怎么做賬??要交稅嗎?老師
老師,稅控盤280的服務(wù)費怎么做賬?
支付稅控盤的服務(wù)費280元怎么做賬務(wù)處理,減免稅款280元怎么做賬務(wù)處理
老師,稅控盤服務(wù)費280元如何做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
老師,之前賬務(wù)有個銷賬稅額抵減280的借方數(shù),但是這280其實當(dāng)月已經(jīng)用了,但是賬務(wù)沒有做處理,那現(xiàn)在我該怎么平這280呢
同學(xué),你好 做這個分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:管理費用負(fù)數(shù)
那這樣做完了,借方數(shù)不又多了280嗎?
同學(xué),你好 你之前的分錄寫一下
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額抵減 貸:庫存現(xiàn)金
同學(xué),你好 你這個一次性就做好了,直接抵減了
嗯,那就借方余額就掛著就行了吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的