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老師,稅控盤280的服務(wù)費怎么做賬?

2021-12-20 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-20 10:53

同學(xué),你好 借管理費用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶3246 追問 2021-12-20 11:00

老師,之前賬務(wù)有個銷賬稅額抵減280的借方數(shù),但是這280其實當(dāng)月已經(jīng)用了,但是賬務(wù)沒有做處理,那現(xiàn)在我該怎么平這280呢

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齊紅老師 解答 2021-12-20 11:02

同學(xué),你好 做這個分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶3246 追問 2021-12-20 11:04

那這樣做完了,借方數(shù)不又多了280嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 11:05

同學(xué),你好 你之前的分錄寫一下

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快賬用戶3246 追問 2021-12-20 11:07

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額抵減 貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-12-20 11:20

同學(xué),你好 你這個一次性就做好了,直接抵減了

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快賬用戶3246 追問 2021-12-20 11:41

嗯,那就借方余額就掛著就行了吧

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齊紅老師 解答 2021-12-20 11:54

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 借管理費用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
2021-12-20
借管理費用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
2020-10-20
1)購入專用設(shè)備時, 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時, 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2021-01-08
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2022-12-04
借管理費用 貸銀行 借應(yīng)交稅費 貸管理費用 不交稅?
2021-09-13
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