餐飲公司,不適用增值稅農(nóng)產(chǎn)品的加計扣除政策
餐飲公司或餐飲公司承包的食堂購買的農(nóng)產(chǎn)品適合加計扣除嗎?
餐飲公司購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品怎么抵扣進(jìn)項稅額??
餐飲公司購進(jìn)的調(diào)味品和調(diào)料是屬于農(nóng)產(chǎn)品嘛,可以加計扣除嘛?
餐飲公司適用增值稅農(nóng)產(chǎn)品的加計扣除政策么?購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的話。
食品加工企業(yè),購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品涉及到增值稅加計扣除嘛,怎么適用(是向一般納稅人農(nóng)業(yè)公司進(jìn)貨)
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
那餐飲公司還有一個中央廚房的這種適用嘛?那什么行業(yè)適用這個政策?
餐飲公司不適用的
購買進(jìn)來,深加工出售,稅率是13%的,才適應(yīng)