你好!這個(gè)是調(diào)整應(yīng)納稅所得額 如果要補(bǔ)稅或者退稅的話是要更正的

老師,如果12月底利潤(rùn)表中有利潤(rùn),但是匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除就不需要交稅,那12月底還需要計(jì)提所得稅嗎,利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用那一欄要填嗎
您好,老師問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳管理費(fèi)用納稅調(diào)增了260元,那我報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是需要與調(diào)整后的利潤(rùn)總額一致嗎
老師好,22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的利潤(rùn)總額為-370383.97,企業(yè)所得稅匯算清繳通過調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅(A類)報(bào)表-368155.31一致嗎?
老師您好,那個(gè)年末L利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤(rùn),那么在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用體現(xiàn)在哪里?需要減除嗎?
哪位老師解答下匯算清繳收入調(diào)整前虧調(diào)整后虧的多那么年報(bào)和季報(bào)都更改了三個(gè)表利潤(rùn)都一致了,為何匯算清繳修改后提交之前風(fēng)險(xiǎn)測(cè)了下現(xiàn)在所得稅匯算清繳表利潤(rùn)和原利潤(rùn)表的錯(cuò)誤利潤(rùn)金額兩個(gè)利潤(rùn)還是不一致?有啥影響不
老師,建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費(fèi)屬于哪個(gè)科目
你好,我想問一下個(gè)人可以代開租賃專票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價(jià)363071.99 累計(jì)折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對(duì)的?他答案說是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?

