你好,在匯算清繳的時候,這個所得稅費用,體現(xiàn)在主表的本年累計預(yù)繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的
你好,老師,我在申報季度所得稅時。所得稅申報表里填的的利潤總額是財務(wù)報表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計提? 計提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費用,那么我所得稅申報表上的利潤總額是沒減去所得稅費用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
老師,匯算清繳所得稅時,年報預(yù)交所得稅費用11.32那么利潤總額就是561.95可是在匯算申報的時候主表里的利潤總額是573.27怎么不一致呢
老師您好,那個年末L利潤表里利潤總額-所得稅費用=凈利潤,那么在匯算清繳的時候,這個所得稅費用體現(xiàn)在哪里?需要減除嗎?
老師,利潤總額-17049.24元-減:所得稅費費4639.41元,凈利潤-21688.65元, 所得稅費用4639.41這個是在那里填列
我們企業(yè)最近在向母公司分配23年凈利潤時候,現(xiàn)在關(guān)于這個可供分配利潤金額,不太清楚應(yīng)該用哪個,到底是按照凈利潤就是利潤總額減當(dāng)期所得稅費用減遞延所得稅費用還是直接利潤總額減當(dāng)期所得稅費用
我們商貿(mào)賣東西的,55元運費記什么費用?
老師,罵水果的實操在哪里面
老師,有內(nèi)銷,有出口的,怎么計算稅負率呀
老師,公司名稱變更線上可以辦理嗎?公司在深圳這邊,有辦理過的能不能發(fā)下流程看下
待報解預(yù)算收入 60 萬,掛什么科目,分錄怎么寫
老師8月建賬,不知道7月有李波給我們打了3198現(xiàn)在8月我要把這錢打給李波,要怎么調(diào)整,才不會處長負數(shù)紅色數(shù)字
老師,看看答案是不是錯了,要求計算增加的現(xiàn)金折扣,應(yīng)該是27*100*0.2=540。答案是計算增加后的現(xiàn)金折扣27*1.2*100=3240,我認為答案是錯的。 還有存貨增加占用資金的應(yīng)計利息為何是*60,我認為*60% 麻煩老師解答
請問小規(guī)模和一般人的教育費附加和地方教育費附加,就是增值稅附帶的那三個地方稅稅率分別多少?
對公工資表寫缺勤工資金額可以嗎
采購商開的發(fā)票,稅務(wù)局要對應(yīng)的合同,合同是采購商提供吧?需要一張發(fā)票一張合同一一對應(yīng)嗎?可以多張發(fā)票,合計一個合同? 我們開給客戶發(fā)票,需要我們做合同吧? 是這樣嗎?
老師,填寫那個匯算清繳的時候,哪一張附表是把這個數(shù)字給填進去的呢?因為最后一步的時候,這個所得稅費用就是你年末利潤表里面的嗯,利潤總減去的那個嗯,所得稅費用嗯,我在填寫的時候,他是沒有自動帶出來的
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容。
好的,老師,謝謝老師,那我打開這個主表,以后不是有個本年累計實際已繳納的所得稅額嗎?和我這個嗯,年末這個利潤表里面的所所得稅就是利潤總額減的那個所得稅費用,他的那個額度是不一樣的,我能改嗎?
把它改成年利潤表當(dāng)中的那個所得稅費用嗎?我利潤表中的所得稅費用額度是7848,但是我本年累計實際從匯算清繳里面體現(xiàn)出來的是1229
你好,本年累計實際已繳納的所得稅額,這個是自己填寫的
好的,謝謝老師,幸運今天是您接到的答復(fù)
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
老師,我都不敢現(xiàn)在評價,因為如果現(xiàn)在評價的話,后面接的老師就不是您了
老師,他這個匯算清繳里面本年累計實際已繳納的所得稅額是1229,但是我賬上體現(xiàn)的是7800多,包括了21年的,我們不是應(yīng)該在22年追繳嗎?然后但是我扣除以后也沒有1229,那么我怎么能查出這1229怎么來的呢?
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。