你好,在匯算清繳的時候,這個所得稅費用,體現(xiàn)在主表的本年累計預(yù)繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的

你好,老師,我在申報季度所得稅時。所得稅申報表里填的的利潤總額是財務(wù)報表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計提? 計提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費用,那么我所得稅申報表上的利潤總額是沒減去所得稅費用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
老師,匯算清繳所得稅時,年報預(yù)交所得稅費用11.32那么利潤總額就是561.95可是在匯算申報的時候主表里的利潤總額是573.27怎么不一致呢
老師您好,那個年末L利潤表里利潤總額-所得稅費用=凈利潤,那么在匯算清繳的時候,這個所得稅費用體現(xiàn)在哪里?需要減除嗎?
老師,利潤總額-17049.24元-減:所得稅費費4639.41元,凈利潤-21688.65元, 所得稅費用4639.41這個是在那里填列
我們企業(yè)最近在向母公司分配23年凈利潤時候,現(xiàn)在關(guān)于這個可供分配利潤金額,不太清楚應(yīng)該用哪個,到底是按照凈利潤就是利潤總額減當期所得稅費用減遞延所得稅費用還是直接利潤總額減當期所得稅費用
租房 送禮,摘要寫什么,記的 流水賬
公司將項目資產(chǎn)和負債(借款借款及利息)和運維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團大眾點評等平臺簽訂一個信息技術(shù)服務(wù)費或者是推廣費,需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費現(xiàn)金流是計入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開專票嗎?
老師,我們本位幣是老撾幣,現(xiàn)在涉及到其他美元外幣,想問下我們做賬時,可以往來用每月第一天的匯率,收入等損益類的用當日匯率嗎,還是要保持一致只使用一種方法
老師,請問廣東省惠州市社保申報時間最晚多少號?
請問老師,出差的餐費不管是否取得專用發(fā)票,都不可以抵扣進項稅嗎?只有餐費是計入業(yè)務(wù)招待費明細科目嗎? 出差打車費用是計入差旅費明細科目嗎?
老師就是我們年初從銀行貸了300萬出來,然后當時那個款是轉(zhuǎn)到公司賬戶,然后有又轉(zhuǎn)到我們公司另外一個員工賬上了,然后轉(zhuǎn)給法人轉(zhuǎn)進來做了投資款,轉(zhuǎn)了一百多萬進來做了投資款,還有一百多沒有轉(zhuǎn)進去來,我現(xiàn)在這個賬怎么去平賬啦?
從美團收銀系統(tǒng)怎么看客戶余額一共是多少,
老師,填寫那個匯算清繳的時候,哪一張附表是把這個數(shù)字給填進去的呢?因為最后一步的時候,這個所得稅費用就是你年末利潤表里面的嗯,利潤總減去的那個嗯,所得稅費用嗯,我在填寫的時候,他是沒有自動帶出來的
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容。
好的,老師,謝謝老師,那我打開這個主表,以后不是有個本年累計實際已繳納的所得稅額嗎?和我這個嗯,年末這個利潤表里面的所所得稅就是利潤總額減的那個所得稅費用,他的那個額度是不一樣的,我能改嗎?
把它改成年利潤表當中的那個所得稅費用嗎?我利潤表中的所得稅費用額度是7848,但是我本年累計實際從匯算清繳里面體現(xiàn)出來的是1229
你好,本年累計實際已繳納的所得稅額,這個是自己填寫的
好的,謝謝老師,幸運今天是您接到的答復(fù)
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
老師,我都不敢現(xiàn)在評價,因為如果現(xiàn)在評價的話,后面接的老師就不是您了
老師,他這個匯算清繳里面本年累計實際已繳納的所得稅額是1229,但是我賬上體現(xiàn)的是7800多,包括了21年的,我們不是應(yīng)該在22年追繳嗎?然后但是我扣除以后也沒有1229,那么我怎么能查出這1229怎么來的呢?
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。