你好,在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用,體現(xiàn)在主表的本年累計(jì)預(yù)繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎? 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。
老師,匯算清繳所得稅時(shí),年報(bào)預(yù)交所得稅費(fèi)用11.32那么利潤(rùn)總額就是561.95可是在匯算申報(bào)的時(shí)候主表里的利潤(rùn)總額是573.27怎么不一致呢
老師您好,那個(gè)年末L利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤(rùn),那么在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用體現(xiàn)在哪里?需要減除嗎?
老師,利潤(rùn)總額-17049.24元-減:所得稅費(fèi)費(fèi)4639.41元,凈利潤(rùn)-21688.65元, 所得稅費(fèi)用4639.41這個(gè)是在那里填列
我們企業(yè)最近在向母公司分配23年凈利潤(rùn)時(shí)候,現(xiàn)在關(guān)于這個(gè)可供分配利潤(rùn)金額,不太清楚應(yīng)該用哪個(gè),到底是按照凈利潤(rùn)就是利潤(rùn)總額減當(dāng)期所得稅費(fèi)用減遞延所得稅費(fèi)用還是直接利潤(rùn)總額減當(dāng)期所得稅費(fèi)用
你好,客戶要求加稅百分之一后的金額是648元,開票應(yīng)該開多少錢合適?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
在哪里可以查發(fā)票項(xiàng)目名稱商品編碼
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%退回的60%退到哪里去
老師,您好!食堂做職工餐買的液化氣費(fèi)用,怎么入賬!
第七題,屬于長(zhǎng)投哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?a選項(xiàng)為啥用480入賬
企業(yè)一般納稅人,或者小企業(yè)增值稅發(fā)票不夠了,老板不愿意交稅,稅額比較大,如何購買發(fā)票去抵扣,怎么做最劃算,過程及流程怎么做,以實(shí)際企業(yè)狀況為準(zhǔn),包括核酸的過程。
請(qǐng)教老師,法人是2家企業(yè)的法人,是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)以及有限公司的法人。 2家企業(yè)的法人,稅務(wù)上有沒有需要注意的地方
做分錄時(shí)記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是記工程施工-合同成本,是怎么區(qū)分的
二等臥屬于火車硬席么
老師,填寫那個(gè)匯算清繳的時(shí)候,哪一張附表是把這個(gè)數(shù)字給填進(jìn)去的呢?因?yàn)樽詈笠徊降臅r(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用就是你年末利潤(rùn)表里面的嗯,利潤(rùn)總減去的那個(gè)嗯,所得稅費(fèi)用嗯,我在填寫的時(shí)候,他是沒有自動(dòng)帶出來的
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容。
好的,老師,謝謝老師,那我打開這個(gè)主表,以后不是有個(gè)本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額嗎?和我這個(gè)嗯,年末這個(gè)利潤(rùn)表里面的所所得稅就是利潤(rùn)總額減的那個(gè)所得稅費(fèi)用,他的那個(gè)額度是不一樣的,我能改嗎?
把它改成年利潤(rùn)表當(dāng)中的那個(gè)所得稅費(fèi)用嗎?我利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用額度是7848,但是我本年累計(jì)實(shí)際從匯算清繳里面體現(xiàn)出來的是1229
你好,本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額,這個(gè)是自己填寫的
好的,謝謝老師,幸運(yùn)今天是您接到的答復(fù)
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師,我都不敢現(xiàn)在評(píng)價(jià),因?yàn)槿绻F(xiàn)在評(píng)價(jià)的話,后面接的老師就不是您了
老師,他這個(gè)匯算清繳里面本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額是1229,但是我賬上體現(xiàn)的是7800多,包括了21年的,我們不是應(yīng)該在22年追繳嗎?然后但是我扣除以后也沒有1229,那么我怎么能查出這1229怎么來的呢?
不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。