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老師您好,那個(gè)年末L利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤(rùn),那么在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用體現(xiàn)在哪里?需要減除嗎?

2023-05-25 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-25 09:13

你好,在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用,體現(xiàn)在主表的本年累計(jì)預(yù)繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的

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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:14

老師,填寫那個(gè)匯算清繳的時(shí)候,哪一張附表是把這個(gè)數(shù)字給填進(jìn)去的呢?因?yàn)樽詈笠徊降臅r(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用就是你年末利潤(rùn)表里面的嗯,利潤(rùn)總減去的那個(gè)嗯,所得稅費(fèi)用嗯,我在填寫的時(shí)候,他是沒有自動(dòng)帶出來的

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齊紅老師 解答 2023-05-25 09:15

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容。

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容。
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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:35

好的,老師,謝謝老師,那我打開這個(gè)主表,以后不是有個(gè)本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額嗎?和我這個(gè)嗯,年末這個(gè)利潤(rùn)表里面的所所得稅就是利潤(rùn)總額減的那個(gè)所得稅費(fèi)用,他的那個(gè)額度是不一樣的,我能改嗎?

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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:35

把它改成年利潤(rùn)表當(dāng)中的那個(gè)所得稅費(fèi)用嗎?我利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用額度是7848,但是我本年累計(jì)實(shí)際從匯算清繳里面體現(xiàn)出來的是1229

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齊紅老師 解答 2023-05-25 09:36

你好,本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額,這個(gè)是自己填寫的

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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:37

好的,謝謝老師,幸運(yùn)今天是您接到的答復(fù)

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齊紅老師 解答 2023-05-25 09:38

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:50

老師,我都不敢現(xiàn)在評(píng)價(jià),因?yàn)槿绻F(xiàn)在評(píng)價(jià)的話,后面接的老師就不是您了

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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:51

老師,他這個(gè)匯算清繳里面本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額是1229,但是我賬上體現(xiàn)的是7800多,包括了21年的,我們不是應(yīng)該在22年追繳嗎?然后但是我扣除以后也沒有1229,那么我怎么能查出這1229怎么來的呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-25 09:57

不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。

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你好,在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用,體現(xiàn)在主表的本年累計(jì)預(yù)繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的
2023-05-25
同學(xué)你好 你查明細(xì)看下為啥不一致
2023-04-23
如果已經(jīng)計(jì)提了所得稅,在結(jié)束匯算清繳后,實(shí)際繳納的稅與計(jì)提的稅的差通過以前年度損益調(diào)整
2021-06-19
匯算清繳加計(jì)扣除,影響了所得稅費(fèi)用,對(duì)比你季報(bào)的繳納的所得稅額,調(diào)整所得稅費(fèi)用這個(gè)科目就可以了
2021-06-19
你好,利潤(rùn)表里沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的,匯算清繳時(shí)填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表后會(huì)自動(dòng)在主表上扣減所得額的。學(xué)堂里馬婷老師的匯算清繳申報(bào)也有詳細(xì)講解,有時(shí)間葉可以去看看
2021-06-19
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