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Q

我們是銷方,客人去年的增值稅專用紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖,但是現(xiàn)在都是開全電了,我們要怎么操作?

2024-04-19 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-19 14:55

需要對方在綜合平臺發(fā)起紅字信息確認單

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快賬用戶3846 追問 2024-04-19 14:58

是對方在電子發(fā)票服務(wù)平臺發(fā)起紅字信息確認單嗎?如果對方稅盤已注銷是否有影響?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-19 14:59

對方已經(jīng)注銷稅控盤就直接在電子稅局發(fā)起紅字確認單

頭像
快賬用戶3846 追問 2024-04-19 15:01

如果對方稅盤沒注銷呢?還是和以前一樣對方出具紅字發(fā)票信息表嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-19 15:03

沒注銷就需要在綜合平臺發(fā)起紅字確認

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需要對方在綜合平臺發(fā)起紅字信息確認單
2024-04-19
你好,對方開紅字信息表就好
2024-09-26
你好,用你的全電發(fā)票紅沖就可的,這個不影響
2023-05-10
你好,同學 三聯(lián)發(fā)票需要都退回銷售方 你們做進項稅轉(zhuǎn)出,后期收到發(fā)票再抵扣
2024-05-15
同學,你好 不可以的
2022-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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