 
                            按部門計提工資,計入生產(chǎn)成本

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬20000 管理費用6000 貸現(xiàn)金26000 計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
養(yǎng)殖場計提工資,借:管理費用,生產(chǎn)成本-人工費用 貸:應付職工薪酬。這樣對嗎
計提車間管理人員工資,借,制造費用—工資,貸,應付職工薪酬—工資,對嗎?
 
                老師,一般納稅人本月開票金額1502375,怎么計算本月需票多少抵扣?
老師好,單位職工在職非工傷去世,單位一次性發(fā)撫恤金最末月工資×20個月,怎么做分錄,這筆錢交個稅嗎?
老師,你好,請問殘保金申報,怎么取數(shù)據(jù)
初級會計題庫在哪里?
公司可以不設立監(jiān)事嗎
交水電費需要什么憑證呀
老師辦公用的辦公桌怎么做賬
老師,請問遞延所得稅資產(chǎn)在計提壞賬時是怎么做分錄的,謝謝
注冊資本實繳后多久交印花稅?
老師,你好!我現(xiàn)在去法律咨詢公司做財務,公司是小規(guī)模,之前就外包代理記賬,老板說我去是幫他整理各公司的收入支出,還有把控稅務風險,我有點擔心會不會有什么不正常的操作?如果是正常情況,我是可以做手工賬內(nèi)賬嗎?
麻煩老師寫下,謝謝!
借生產(chǎn)成本/管理費用/制造費用-工資 貸應付職工薪酬