這種情況只有取得發(fā)票才能扣除。
老師您好,我們公司三季度利潤挺高,發(fā)票收入這些都一致,但是預(yù)計四季度會虧損?,F(xiàn)在9月中旬,下個月要預(yù)交企業(yè)所得稅,請問像這種情況,有沒有什么合理的辦法,不預(yù)交三季度很多的企業(yè)所得稅?
老師,我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實不用交企業(yè)所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,我們公司23年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)很多費用沒發(fā)票被踢出來了,導(dǎo)致凈利潤超了300萬,要補很多所得稅,這種情況有什么辦法讓稅少交嗎
請問老師,代賬在所得稅匯算清繳的時候忘記把暫估費用沖回來,年初特地聯(lián)系了廠家把欠的幾百萬發(fā)票給補齊給我們,導(dǎo)致我企業(yè)去年的利潤是虧損狀態(tài)。但是由于暫估目前依然存在且有100萬,如果直接轉(zhuǎn)回的話,導(dǎo)致我今年目前的利潤達到兩百萬,預(yù)計加上下半年的開票,凈利會超過300萬,屆時超過300萬部分所得稅稅率是25%。我們是小微企業(yè)?,F(xiàn)在有補救的方法嗎?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
那今年去拿發(fā)票是可以的嘛,然后需要調(diào)之前的賬嗎?老板不愿意交70多萬的稅
最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以扣除。
需要調(diào)賬什么的嗎,以前這些沒發(fā)票的都是直接掛費用
回來發(fā)票發(fā)票貼到原來憑證后面就行就可以稅前扣除。 要是沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整調(diào)表不調(diào)賬。
要是今年發(fā)票回來,就直接貼到去年的憑證就好對吧,不需要調(diào)整
匯算清繳前回來發(fā)票就這樣處理沒問題。
好的謝謝老師
客氣問題解決,請好評,謝謝。