這種情況只有取得發(fā)票才能扣除。
老師您好,我們公司三季度利潤(rùn)挺高,發(fā)票收入這些都一致,但是預(yù)計(jì)四季度會(huì)虧損?,F(xiàn)在9月中旬,下個(gè)月要預(yù)交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問像這種情況,有沒有什么合理的辦法,不預(yù)交三季度很多的企業(yè)所得稅?
老師,我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬(wàn)。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬(wàn)成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤(rùn)調(diào)整,老師請(qǐng)問我這樣訂正是否正確?對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤(rùn)是不會(huì)影響本年利潤(rùn),從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,我們公司23年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用沒發(fā)票被踢出來(lái)了,導(dǎo)致凈利潤(rùn)超了300萬(wàn),要補(bǔ)很多所得稅,這種情況有什么辦法讓稅少交嗎
請(qǐng)問老師,代賬在所得稅匯算清繳的時(shí)候忘記把暫估費(fèi)用沖回來(lái),年初特地聯(lián)系了廠家把欠的幾百萬(wàn)發(fā)票給補(bǔ)齊給我們,導(dǎo)致我企業(yè)去年的利潤(rùn)是虧損狀態(tài)。但是由于暫估目前依然存在且有100萬(wàn),如果直接轉(zhuǎn)回的話,導(dǎo)致我今年目前的利潤(rùn)達(dá)到兩百萬(wàn),預(yù)計(jì)加上下半年的開票,凈利會(huì)超過300萬(wàn),屆時(shí)超過300萬(wàn)部分所得稅稅率是25%。我們是小微企業(yè)。現(xiàn)在有補(bǔ)救的方法嗎?
請(qǐng)問老師,公司進(jìn)行股權(quán)變更,將1%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)給個(gè)人,1%部分的注冊(cè)資金是10萬(wàn)元,還未實(shí)際繳納,那這個(gè)股權(quán)變更之后,轉(zhuǎn)讓雙方個(gè)人和公司應(yīng)該怎么交稅呢?被轉(zhuǎn)讓股份的公司又怎么交稅?
老師,麻煩這道題幫忙核算下,這道題是咱們中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)上2023年真題,我對(duì)答案存在疑問,
老師,對(duì)于我們收的加盟商的代采設(shè)備費(fèi)用,其實(shí)在做賬的時(shí)候就不是做的收入,是應(yīng)付賬款對(duì)不對(duì)?所以不會(huì)涉及到稅這一塊,還是說(shuō)是其他應(yīng)付款?
請(qǐng)問老師,我們是一家醫(yī)療檢測(cè)機(jī)構(gòu),之前開票都是按照醫(yī)療檢測(cè)費(fèi)為總項(xiàng)目開的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測(cè)服務(wù)明細(xì)開票,如果按要求給他開了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項(xiàng)目開票,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
你好,老師,工程公司,現(xiàn)在在外地的施工項(xiàng)目,工資由甲方代發(fā),要求我公司為人員申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)合理嗎?
老師,小規(guī)模公司季度開超了30萬(wàn),現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬(wàn)季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開超了,開超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問一下,新公司個(gè)稅申報(bào)4、5、6各報(bào)了2000工資,增值稅季報(bào)0申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填?
上個(gè)月開出來(lái)的普通發(fā)票,開錯(cuò)了,這個(gè)月怎么做處理?
咨詢:公司購(gòu)買的茶葉 一般計(jì)入辦公費(fèi)好?還是職工福利,還是每個(gè)科目都計(jì)入一些?
那今年去拿發(fā)票是可以的嘛,然后需要調(diào)之前的賬嗎?老板不愿意交70多萬(wàn)的稅
最晚匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就可以扣除。
需要調(diào)賬什么的嗎,以前這些沒發(fā)票的都是直接掛費(fèi)用
回來(lái)發(fā)票發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面就行就可以稅前扣除。 要是沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整調(diào)表不調(diào)賬。
要是今年發(fā)票回來(lái),就直接貼到去年的憑證就好對(duì)吧,不需要調(diào)整
匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就這樣處理沒問題。
好的謝謝老師
客氣問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。