你好,開(kāi)的發(fā)票大于賬上的收入嗎?
老師你好,我們是建筑行業(yè)的,面對(duì)稅務(wù)局,我們是按商業(yè)企業(yè)科目來(lái)建賬的,沒(méi)有按照建筑行業(yè)建賬,收入與成本我們沒(méi)有按照完工百分比,而是按照非完工百分比來(lái)確認(rèn)收入與成本,增值稅是按照開(kāi)票來(lái)來(lái)納稅,所得稅是按照開(kāi)出去的發(fā)票所占的比例來(lái)繳納,而非完工進(jìn)度來(lái)繳納,這樣子操作做賬可以嗎?以后稅務(wù)稽查會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,老師建筑行業(yè)按完工進(jìn)度百分比確認(rèn)收入。申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅的差異怎么處理?
老師,匯算清繳的時(shí)候提示這樣,我填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致,因?yàn)?2月有收入沒(méi)有確認(rèn)但是我申報(bào)了,在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整,可是還是顯示這樣,哪里出錯(cuò)了呢
老師建筑企業(yè)使用完工百分比法,確認(rèn)的收入和增值稅上面提取的收入和所得稅收入不一致怎么辦,是按賬面調(diào)整納稅申報(bào)表馬,出現(xiàn)預(yù)警怎么弄
很早以前的預(yù)收賬款在23年確認(rèn)收入了,但是稅務(wù)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)收入,所以企業(yè)所得稅報(bào)表,利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表收入不一致。在24年怎樣調(diào)整,想在稅務(wù)申報(bào)表里面填上去,申報(bào)收入。賬面上會(huì)計(jì)分錄怎么做?
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會(huì)出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有相關(guān)模板,謝謝
這是過(guò)了嗎?不知道拿的到證書(shū)不?
你好 請(qǐng)問(wèn)一般餐飲店具體要對(duì)哪些商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)呢
這道題的遞延所得稅費(fèi)用怎么算的?求解析
表演場(chǎng)地租賃的小規(guī)模開(kāi)票稅率多少
老師1、以前報(bào)損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報(bào)要補(bǔ)稅滯納金?能不能直接入利潤(rùn)分配3、收款是前兩年,報(bào)損是再早,是更改到報(bào)損那年嗎?4、這個(gè)是報(bào)損后發(fā)生事項(xiàng),是不是區(qū)分于少計(jì)漏計(jì)那種呢?報(bào)損那個(gè)時(shí)點(diǎn)年限很長(zhǎng)了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個(gè)情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
合伙企業(yè),工商年報(bào)的控股情況怎么填
公司原來(lái)是張三的法人,實(shí)收資本也是以張三實(shí)繳的,后來(lái)法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊(cè)資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
開(kāi)票是對(duì)的,但是賬務(wù)處理按完工百分比法收入肯定比開(kāi)票確認(rèn)收入少
你好,那年底的時(shí)候一致嗎?年底不一致,稅務(wù)局肯定要求你調(diào)整,哪個(gè)多按照哪個(gè)來(lái)。
年底不一致,所得稅法不是也有百分比法確認(rèn)收入馬
哦,那你需要調(diào)整,必須調(diào)整。
所得稅法不是也有百分比法確認(rèn)收入馬
對(duì)的是的,但是增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致,數(shù)據(jù)那邊系統(tǒng)預(yù)警
我的意思所得稅和會(huì)計(jì)收入都用百分比法一致也要調(diào)整?
對(duì)的對(duì)的,是要一致的,實(shí)際和理論上有區(qū)別。