那現(xiàn)在符合收入確認條件嗎?
老師您好 去年沒有做賬 今年做賬 收到去年應收賬款 可以 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:其他應付款 這樣沖減應收賬款分錄嗎?
3月收入賬上重復確認了,導致上季季報也是錯的?,F(xiàn)在是怎么更正呢? 一、確認收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 二、第二步,正確的分錄應是: 借:銀行存款 貸:應收賬款 錯誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
3月收入賬上重復確認了,導致上季季報也是錯的。現(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢? 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 二、第二步,正確的分錄應是: 借:銀行存款 貸:應收賬款 錯誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
請教你一個問題問題,我去年已經(jīng)確認的收入,應收賬款也掛了,年報表也發(fā)給領導了,今年領導說去年確認的收入,確認高了,我應該怎么做賬
老師去年的應收賬款忘記確認了,今年才發(fā)現(xiàn),怎么入賬
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
貨物已經(jīng)出口 并且也收到外匯款項了
借應收賬款貸主營業(yè)務收入。
但是 這是去年的 如果我在這個季度憑證里做一筆 需要提供什么證據(jù)嗎
去年的去年的貸方用以前年度損益調(diào)整。
借 應收賬款 貸以前年度?
是的這樣是對 的 是?
好的 老師
那可以應收對沖嗎?
對呀前面掛了應收,現(xiàn)在就沖前面的應收對。