借原材料,貸銀行存款領(lǐng)用,借研發(fā)支出,貸原材料。
研發(fā)一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)已經(jīng)做費(fèi)用化了,現(xiàn)在設(shè)備拆除,原材料退回倉庫,請(qǐng)問賬務(wù)如何處理
采購原材料時(shí),運(yùn)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?是必須 和材料價(jià)做到一張記賬憑證上?進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月不想抵扣如何操作?謝謝老師。
老師你好,我們是一家餐飲行業(yè),月末盤點(diǎn)原材料是賬務(wù)處理是怎么做的呢?是原材料購買回來做分錄(借原材料貸銀行存款)然后錄入上期盤存原材料(借主營成本貸原材料(紅字)),本月耗用原材料借主營成本貸原材料(然后本月盤存的分錄該如何處理呢?)
老師,企業(yè)做研發(fā)費(fèi)用時(shí),如何處理賬務(wù)?工資劃分、原材料劃分。例如:當(dāng)月采購原材料300萬,如何做賬。
老師,您好!請(qǐng)教一下:企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用-形成庫存商品再銷售的分錄是如何處理呢?我平常是:借:研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出-直接材料 貸:原材料 ,但沒有做庫存商品入庫再銷售,請(qǐng)問如何處理才更完善呢?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
關(guān)于原材料,老師看看我這樣做對(duì)嗎?例如當(dāng)月采購原材料300萬。采購入庫時(shí);借:原材料 300萬 貸:銀行存款 300萬 研發(fā)領(lǐng)用原材料50萬,歸集研發(fā)費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出 50萬 貸:原材料 50萬
如果是費(fèi)用化的,可以打。
那工資呢?正常是當(dāng)月計(jì)提所有人員的工資 借:管理費(fèi)用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬 20萬 那如何歸集到研發(fā)費(fèi)用呢?
你好,借管理費(fèi)用,研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬不是嗎?
老師,我現(xiàn)在疑惑的點(diǎn)是,我們企業(yè)的研發(fā)人員不是全程只參與研發(fā)的,平時(shí)還負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營。例如A員工當(dāng)月工資8000元,實(shí)際劃分歸集到研發(fā)費(fèi)用的工資是5000元,這時(shí)候賬該怎么做?
那你需要分開,研發(fā)部門給他發(fā)多少,你做多少。
我這樣做?當(dāng)月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 8000 然后再歸集到研發(fā)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 -5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -5000 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-人工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000
你好,當(dāng)月計(jì)提的時(shí)候就分部門來。
這樣?計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 3000 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-A項(xiàng)目-職工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬
是的,對(duì)的,是這么做的。
發(fā)放時(shí),這樣? 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 應(yīng)付職工薪酬-研發(fā)人員 5000 貸:銀行存款 8000
可以的,可以這么做的。