同學(xué)你好,因?yàn)橄肷兕A(yù)繳納所得稅,所以你老板想通過(guò)增加員工費(fèi)用來(lái)操作。但會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求是權(quán)責(zé)發(fā)生制,費(fèi)用要恰當(dāng)?shù)挠?jì)入所屬期間。把以前發(fā)生的費(fèi)用做到4月期間不合理。當(dāng)月突增一堆的費(fèi)用報(bào)表上看很明顯。如果這些費(fèi)用已入以前期間,當(dāng)月只是支付出去,這只涉及到資金流。那么不影響
老師您好是這樣這樣的,我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?,因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無(wú)票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒(méi)有再開(kāi)這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無(wú)票收入59775,因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,所以這兩筆無(wú)票收入要入賬,不然會(huì)有差異,59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開(kāi),那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師,我22年12計(jì)提的工資,四金忘了沖銷,因?yàn)?3年一月發(fā)工資時(shí)做了發(fā)放同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,那22年12月這筆就多出來(lái)了。然后現(xiàn)在要重新,分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),老師這是減少費(fèi)用,增加利潤(rùn)對(duì)吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們?nèi)ツ晏潛p1000多萬(wàn),然后這筆調(diào)整工資計(jì)提是100多萬(wàn)
就是我們23年收到一筆政府政策性搬遷款657萬(wàn),然后現(xiàn)在稅局要讓我們預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后老板現(xiàn)在讓我弄一堆勞動(dòng)合同22年和23年的,然后現(xiàn)在來(lái)付錢(qián),請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?現(xiàn)在4月付的錢(qián)可以作為23年的員工支出嗎?
就是我們23年1月收到政府搬遷款657萬(wàn),然后我做了遞延收益,但是稅局要讓我們預(yù)繳所得所,現(xiàn)在這657萬(wàn)除開(kāi)以前年度虧損就還有450萬(wàn),然后我們老板就找了很多人讓我申報(bào)4月工資,然后說(shuō)是以前的獎(jiǎng)金啥的,1、這樣可以算23年成本嗎?2、這樣操作可行嗎?3、有沒(méi)有其他什么辦法呢?
員工報(bào)銷墊付的1-3月房租3萬(wàn)元入賬,但公司未有錢(qián)支付給員工,那在9月做分錄時(shí)可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款3萬(wàn),借:管理費(fèi)用3萬(wàn),貸:預(yù)付賬款3萬(wàn)
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)一張冷藏車總價(jià)110000,首付55000,貸款55000 這個(gè)怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對(duì)方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計(jì),相關(guān)的支出,對(duì)方開(kāi)了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù),我這邊會(huì)產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報(bào)企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫(xiě)11人還是10人
老師我考的會(huì)計(jì)從業(yè)證,過(guò)期了怎么辦
老師,我這個(gè)發(fā)票要收對(duì)方公司7個(gè)稅點(diǎn),要怎么計(jì)算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個(gè)人所得稅也要跨區(qū)申報(bào)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計(jì)入長(zhǎng)期借款-利息支出,利息也是沒(méi)有發(fā)票的