借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? 負(fù)數(shù) 貸: 應(yīng)付賬款? ? ?-8040 ? ? ? 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? ? 正數(shù)
您好,老師,請問一下如果供應(yīng)商開具了藍(lán)字發(fā)票,分錄借:管理費(fèi)用—保險費(fèi) 20000借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額 1200 貸 應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在收到供應(yīng)商紅字發(fā)票 ,不含稅—1000 ,進(jìn)項稅額—60,增值稅申報表附表二做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出 60,請問老師紅字發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝
老師,酒店住宿費(fèi)開了專票,財務(wù)入賬招待費(fèi),會計分錄 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 ,是否需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?那如何做調(diào)整分錄呢?
老師,藍(lán)字發(fā)票是 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1000 進(jìn)項稅額 6000 貸: 應(yīng)付賬款 10600 現(xiàn)在要紅沖8480來著,這個如何做分錄呢,進(jìn)項如何轉(zhuǎn)出做分錄
老師,藍(lán)字發(fā)票是 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1000 進(jìn)項稅額 6000 貸: 應(yīng)付賬款 10600 現(xiàn)在要紅沖8480來著,這個如何做分錄呢,進(jìn)項如何轉(zhuǎn)出做分錄
老師,藍(lán)字發(fā)票是 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1000 進(jìn)項稅額 6000 貸: 應(yīng)付賬款 10600 現(xiàn)在要紅沖8480來著,這個如何做分錄呢,進(jìn)項如何轉(zhuǎn)出做分錄
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機(jī)動車發(fā)票進(jìn)項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機(jī)動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費(fèi) 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務(wù)制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應(yīng)是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會計處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務(wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)減了折舊費(fèi)。這樣的報表有問題沒
老師 請問一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因為我之前弄錯了 現(xiàn)在想問一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨(dú)做一張房租的記賬憑證
就做這個一個分錄就行了?
是的,就是那個分錄就是可以了