您好,進項稅額是需要做轉(zhuǎn)出的
預(yù)付供電公司本月電費,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額3000元,進項稅額390元。當(dāng)天收取某酒店電費1000元沖銷企業(yè)招待費。 會計分錄:借:預(yù)付賬款 3000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)510 貸:銀行存款 3510 借:銀行存款 1000 貸款:管理費用1000 請問如何調(diào)賬
老師,酒店住宿費開了專票,財務(wù)入賬招待費,會計分錄 借:銷售費用 1000 貸:銀行存款 ,是否需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?那如何做調(diào)整分錄呢?
老師請問,我公司收到業(yè)務(wù)招待住宿專票,如不含稅金額是1600 稅金100 分錄我不會做而且做出來不平是不是這樣的 。 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費1600 應(yīng)交稅費-進項稅100 貸:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出100 銀行存款1700 這個就不平了,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝。
老師,我9月份收到一張酒水專票 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 27992.08 應(yīng)交稅費-待認證 279.92 貸:銀行存款 現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出 分錄是應(yīng)該:借:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-進項稅嗎
老師,藍字發(fā)票是 借:銷售費用-服務(wù)費 1000 進項稅額 6000 貸: 應(yīng)付賬款 10600 現(xiàn)在要紅沖8480來著,這個如何做分錄呢,進項如何轉(zhuǎn)出做分錄
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
借銷售費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,第一筆分錄里面已經(jīng)是含稅了,如果再做借銷售費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,不是會多了費用么?
那就不需要再做賬了
那也就是說我們這樣做沒有問題對吧?直接把進項稅做進分錄里面了
是的,沒錯就是這個意思
那稅務(wù)上怎么處理這部分呢?
稅務(wù)上,你申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出就行了
好的,那也還是要先認證后再申報時做進項轉(zhuǎn)出吧
對,你可以先認證了再做轉(zhuǎn)出就行