你好!你可以當(dāng)不開(kāi)票收入。借銀行存款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
你好,老師,我是做內(nèi)賬的,現(xiàn)在每個(gè)月比方說(shuō)開(kāi)票金額900,實(shí)際客戶給了600,屬于給客戶把票高開(kāi)了,我們外賬會(huì)計(jì)要求把其余300補(bǔ)齊存進(jìn)開(kāi)戶行,有時(shí)候這種款項(xiàng)屬于沒(méi)有開(kāi)票的收入,我現(xiàn)在怎么做賬合理
老師 請(qǐng)問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題 1.我們付給客戶貨款 但是對(duì)方還未給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái) 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題 1.我們付給客戶貨款 ,錢(qián)已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái) 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,這怎么做分錄呢?
我有客戶是餐飲類的公司,開(kāi)的是卷票,沒(méi)法給我們紙質(zhì)發(fā)票,怎么做收入,三個(gè)月一做收入嗎?怎么寫(xiě)分錄
我司發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給客戶,客戶已經(jīng)付款給我司。但是我司的貨物還沒(méi)有發(fā)給客戶。這個(gè)怎么做分錄?
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒(méi)有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書(shū)的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門(mén)店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫(xiě)下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開(kāi)票
開(kāi)不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
就沒(méi)開(kāi)票,也得確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
但是如果到下個(gè)月開(kāi)票了,這個(gè)票要怎么做賬務(wù)處理
你好!按權(quán)責(zé)發(fā)生制是需要,但是很多企業(yè)不報(bào)