你好,是系統(tǒng)取數(shù)問題,后臺(tái)處理就可以的,之前遇到過一次,下個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候檢查下
請(qǐng)問下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成,直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動(dòng)更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來,應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
我單位12月欠繳,上周六我去大連銀行劃款繳費(fèi),結(jié)果把12月已生成上賬總險(xiǎn)的除養(yǎng)老部分其余四險(xiǎn)扣款,12月養(yǎng)老部分沒扣[流淚],然后把1月養(yǎng)老劃款完成, 撥打12333說得找12366稅務(wù)咨詢,稅務(wù)對(duì)接稅務(wù)專干查完上面問題,再問其余四險(xiǎn)的問題,要我給86586692打電話,一個(gè)一直占線的電話[抓狂][抓狂][抓狂][抓狂]永遠(yuǎn)掛不通 ?金保系統(tǒng)中一直申請(qǐng)?zhí)峤痪褪菦]有審批金額生成, 去窗口外的人員咨詢,給的答復(fù)“沒有彈出錯(cuò)誤就一直申請(qǐng)”[尷尬],這種怎么解決啊
老師我們公司一月份組建,發(fā)第一個(gè)月工資財(cái)務(wù)還沒有到崗,沒有申報(bào)個(gè)調(diào)稅,二月份做了零申報(bào),現(xiàn)在想補(bǔ)交個(gè)調(diào)稅,更正申報(bào)網(wǎng)上做不了,因?yàn)橐尤藛T要去稅務(wù)大廳,要公章,我們公司公章再外地,如果財(cái)務(wù)索性不去補(bǔ)交,年底讓員工自己匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交可以嗎?財(cái)務(wù)不申報(bào),個(gè)人APP又如何知道員工這一塊工資呢。
老師請(qǐng)問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開票申報(bào),所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào),現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,我們公司報(bào)稅是不是有什么問題,這個(gè)問題應(yīng)該怎么解決
老師 您好 想問一下,公司是在23年5月份成立,一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開了專票發(fā)票一張20萬,沒有進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣稅,在1月份申報(bào)稅要上增值稅2萬3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請(qǐng)退稅款2萬3回來,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?后面就跟著注銷公司了 這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計(jì)入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用,房租不能加計(jì)扣除,匯算清繳時(shí)可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào)和發(fā)展情況報(bào)表,能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎,因?yàn)榉孔赓M(fèi)和研發(fā)相關(guān)
幫我計(jì)算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤(rùn))分別是多少,合計(jì)是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤(rùn))分別是多少,合計(jì)是多少。 注:城建,教育費(fèi)附加都是0.05稅
員工的加班費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財(cái)務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢?
老師 這個(gè)表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因?yàn)橐驗(yàn)檠b修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個(gè)月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個(gè)月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項(xiàng)資產(chǎn)處置時(shí)多計(jì)提一個(gè)月折舊,審計(jì)和匯繳的時(shí)候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤(rùn)的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
你好,老師,你說的后臺(tái)處理是去大廳么?
老師,大廳去了說是讓我在系統(tǒng)自己開個(gè)無欠稅證明,但是報(bào)表上的數(shù)字一直有,老師,那在3月就調(diào)到30欄可以不?
專管員可以在操作的。不用去大廳 20年的時(shí)候出現(xiàn)過取數(shù)問題,申報(bào)表還不能修改的情況,比如當(dāng)時(shí)出現(xiàn)的自動(dòng)進(jìn)行取數(shù)不對(duì)的
老師,剛?cè)フ覍9軉T了,他問的他們的科長(zhǎng),說是調(diào)了就行,但是這個(gè)勾稽關(guān)系自己不熟,怕調(diào)了后期有風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)報(bào)表看,這筆消掉后,應(yīng)當(dāng)是全部是0,不會(huì)有問題的,系統(tǒng)上的報(bào)表是不變的。只是后臺(tái)的數(shù)據(jù)變化,再就是從次月開始申報(bào)的時(shí)候會(huì)有變化
老師,你說的從次月開始申報(bào)有變化是什么意思,意思是下月還會(huì)帶出來這個(gè)數(shù)據(jù)么?如果3月調(diào)的話就調(diào)30欄么?
是后臺(tái)處理了,下個(gè)月再申報(bào),這筆金額就不會(huì)帶出來了
老師,你說的后臺(tái)處理是找專管員么?
老師,你的意思是我在報(bào)表上別調(diào)是么?
是找專管員的。報(bào)表上是專管員讓填寫的么
老師,剛?cè)フ覍9軉T了,他問的他們的科長(zhǎng),說是調(diào)了就行
好吧,按照稅務(wù)的來吧,稅務(wù)認(rèn)可就可以
但是去找專管員也沒錄音,也沒文件就說了一下,后期有問題的話會(huì)不會(huì)找麻煩
那不會(huì)的,不至于的。出現(xiàn)這個(gè)問題后臺(tái)會(huì)有異常申報(bào)記錄,專管員看到會(huì)給你備注原因通過。之后不會(huì)找你的麻煩
好的,老師,謝謝
不客氣,祝工作順利