您好,是不是年度匯算還沒完成的呢?
老師你好,麻煩問一下,之前公司利潤都是負數(shù),所以從未交過企業(yè)所得稅,但是這一季度有利潤顯示需要交企業(yè)所得稅,我想問一下,今年的利潤需要彌補,以前年度虧損嗎?所得稅需要交嗎?
老師,我報本季度企業(yè)所得稅時,顯示有彌補以前年度虧損A萬元,但是我看到10月份報上季度的企業(yè)所得稅時,也有彌補以前年度虧損,況且也是A萬元,是不是彌補以前年度虧損重復了呢?
老師,小規(guī)模季度申報所得稅,比如有年度虧損8W可以彌補,第2季度本年累計金額利潤總額填4W,彌補以前年度虧損欄顯示4W,第3季度申報時報表利潤總額填2W,彌補虧損欄顯示2W,,到第4季度,利潤總額填8W,彌補虧損欄還是顯示8W,這樣邏輯沒錯吧?因為每季度都按本年累計來算的原因?
以前年度是虧損的,一季度有盈利,盈利金額低于虧損金額。為什么顯示還要交所得稅
每季度報企業(yè)所得稅時,利潤總額可以彌補以前年度虧損嗎?我怎么報第一季度所得稅時不能彌補以前年度虧損?查看去年的報表第三季度和第四季度卻是可以彌補年度虧損的。
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分攤給其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分攤有銷項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉給員工的結婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務處理,怎么設置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設置管理費用-社會保險費嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務免費領用,應該怎么做賬
老師請問一下應發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結轉到 其他應付款去嗎 還是留在應付職工薪酬科目就行
老師,公司轉往來款,從公司的基本戶轉10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠的11日
沒有年度匯算清繳不能彌補以前年度虧損嗎,我們虧損好幾年了,不止23年
您好,沒做,就無法帶數(shù)據(jù)過來,不只是不能帶23年,其他年度也不能。
那我是不是得交款啊
交款之后我做了會算清繳怎么退回來啊
您好,不會退回來,只會繼續(xù)抵消
那要是1年之后都不需要抵消,能退嗎
第二季度就可以抵消了啊
第二季至第四季都不需要抵消的,可以退回嗎
您好,要到年度匯算才能退回
年度匯算清繳可以退回是吧
您好,是的,這個是可以的
麻煩嗎需要提交什么額外資料嗎
您好,在電子稅務局上申請即可。
請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳是根據(jù)我們的季度表收入利潤自動生成嗎之后在附表在進行調整嗎
您好,不是自動生成的,需要錄入的。
那如果我平時季報收入欄目填錯了會影響年度匯算清繳嗎,比如應該填免稅收入欄目,填成了不征稅收入欄目了
你好,這個沒有實際性的影響
需要在匯算清繳是把平時季報填錯的收入,免稅收入填到不征稅收入里,在匯算清繳里把不征稅收入進行調減處理,
你好,可以進行這樣處理