這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo)的了,也可以抵扣
母公司派了一個(gè)員工到子公司去,母公司發(fā)一部分工資,子公司發(fā)一部分工資,勞動(dòng)合同是跟母公司簽訂的,社保個(gè)稅也全在母公司交,這個(gè)員工是在子公司上班,他的費(fèi)用可以直接在子公司報(bào)嗎??
我們深圳是子公司,母公司在武漢,但是我們計(jì)劃把員工的合同移到深圳公司,然后用深圳的子公司繳納社保,用武漢的母公司發(fā)工資,這樣的可以嗎? 但是我們子公司實(shí)際的業(yè)務(wù)都是母公司的業(yè)務(wù),這樣的話子公司要不要與母公司簽署一個(gè)業(yè)務(wù)合同?這樣母公司才可以向子公司打款。
老師,請(qǐng)教一下問(wèn)題。母公司全資控股子公司。目前子公司有員工工資、員工日常報(bào)銷(xiāo)等費(fèi)用,現(xiàn)在要求子公司不能發(fā)生費(fèi)用,有什么方法,將子公司的費(fèi)用調(diào)至母公司。員工的勞動(dòng)合同是和子公司簽署的
老師,我們母公司因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善,賬戶凍結(jié),稅盤(pán)也凍結(jié)了,老板現(xiàn)在用子公司接的業(yè)務(wù)在做,但公司老員工都是跟母公司簽的合同,人事個(gè)稅也在母公司賬戶申報(bào)的,實(shí)際打款從子公司打的,那這人員工資到底是算母公司的成本還是子公司的成本
老師,您好,我們是集團(tuán)公司,山東光宏 是母公司,下面有6家子公司,都是獨(dú)立核算的,但是現(xiàn)在所有的員工都在母公司名下,社保在在母公司繳納。員工為下面子公司運(yùn)維,項(xiàng)目上出差,買(mǎi)的材料,花的費(fèi)用,成本費(fèi)用、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等等,這樣情況下,是誰(shuí)受益誰(shuí)承擔(dān)的原則,=花費(fèi)在哪個(gè)項(xiàng)目上就在哪個(gè)公司報(bào)銷(xiāo)?(存在問(wèn)題,這樣不是子公司員工可以報(bào)銷(xiāo)嗎?都是實(shí)際支出)還是都統(tǒng)一在母公司報(bào)銷(xiāo)呢?(存在問(wèn)題:母公司統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo),在分?jǐn)偨o子公司,均攤不真實(shí),費(fèi)用不準(zhǔn)確。有的項(xiàng)目少,有的項(xiàng)目費(fèi)用多)請(qǐng)老師多指點(diǎn),具體怎么做比較合理合規(guī)呢?
2024年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下物流成本4204.53萬(wàn)元,其中不包含折舊費(fèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2145.12萬(wàn)元,集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)值2439萬(wàn)元,低于目標(biāo)值13.7%。目標(biāo)值比例算的正確嗎,低于的那個(gè)比例
服務(wù)公司,開(kāi)加工服務(wù)發(fā)票除了營(yíng)業(yè)執(zhí)照還需要?jiǎng)趧?wù)派遣許可證嗎?
老師,我做的一家企業(yè)的內(nèi)賬,庫(kù)存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,但是我實(shí)際盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存的商品還有了,我想庫(kù)存商品增加一次了,應(yīng)該減少什么科目了?
采購(gòu)貨物需要繳納印花稅,計(jì)稅依據(jù)是含稅還是不含稅,政策是幾幾年開(kāi)始實(shí)行的
物業(yè)公司將房子出租給銀行做宿舍怎么開(kāi)票的話是其他情形不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)嗎?
企業(yè)披露金融負(fù)債的到期期限分析是否屬于信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流量影響的披露內(nèi)容?
老師,您好!我們私企是汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車(chē)城。汽車(chē)城在裝修改造期間,裝修改造的工人工資應(yīng)該按工資薪酬來(lái)申報(bào)個(gè)稅嗎?工人是我們自己招聘的。
老師好,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額100元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120元。次月銷(xiāo)項(xiàng)稅額30元。問(wèn)當(dāng)月和次月如何做分錄是這樣嗎?當(dāng)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-進(jìn)項(xiàng)稅額120。 次月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷(xiāo)項(xiàng)稅額30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
商貿(mào),賣(mài)出產(chǎn)品怎么記賬?
公司支付老板綜合匯繳補(bǔ)繳個(gè)稅,打款時(shí)備注報(bào)銷(xiāo)款 后續(xù)拿票來(lái)沖 還是備注暫借款 后續(xù)拿票來(lái)報(bào) 哪個(gè)比較好呢
問(wèn)的是能不能在子公司報(bào)銷(xiāo)和抵扣哦,因?yàn)閯趧?dòng)關(guān)系在母公司,所以有點(diǎn)搞不清了
這個(gè)是可以的了,沒(méi)問(wèn)題的