你好,不需要納稅調(diào)動的。
營業(yè)外收入,匯算清繳時需要調(diào)增嗎
收到的穩(wěn)崗補貼在所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?收到時我計入營業(yè)外收入了。
收到的打款驗證費收入,計入的營業(yè)外收入幾角錢匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎
收到外貿(mào)補貼,計入營業(yè)外收入,年度匯算清繳需調(diào)增嗎?
收到多退的0.02分稅計入營業(yè)外收入,匯算清繳要調(diào)增嗎?
小微企業(yè),簡易注銷,需要多少天?
私募基金管理方案有什么?
第五題,第四季度期初是怎么算的?
就是我公司辦了過橋貸款,直接打到供應(yīng)商那邊,支付材料款,那這個利息可以入原材料成本里面嗎?
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當(dāng)日原值為400萬元,已計提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當(dāng)日原值為400萬元,已計提折舊100
目前老板名下分別一個個體一個公司,是一個法人,公司主要用于開票和能取得發(fā)票的成本支出,一年大概100萬左右;個體屬于定期定額,主要是用于不需要開票的收入和無法取得發(fā)票的成本支出,一年大概有 200-300萬收入,想了解目前這樣經(jīng)營存在什么風(fēng)險?如果有風(fēng)險有什么解決辦法?
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
那就只要調(diào)滯納金營業(yè)外支出的調(diào)增就行是不老師?
你好,對的是的,是這么做的。
電子稅務(wù)局升級新版本后,從哪可以到查詢?nèi)ツ暌焉陥蟮钠髽I(yè)匯算清繳?
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報結(jié)繳那里面找一下的。
老師,那個在網(wǎng)上購買的辦公用品沒有發(fā)票,但是記賬已經(jīng)計入費用下,匯算調(diào)增計入哪一欄?
行納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
工資薪金支出是填全年應(yīng)付職工薪酬工資累計貸方金額嗎?
賬載金額是計提的 實際金額,稅收金額是支付出去的。
包含年終獎嗎?
對的包含包含在里面的。
那個累計折舊,攤銷額是把2022年跟2023年累計折舊的都加進來嗎?
對的是的,105080表格是的。
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)跟稅收折舊,攤銷額是根據(jù)哪個數(shù)填老師?
你好,有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值 允許抵扣所得稅的固定資產(chǎn)折舊 這個折舊是2023年的。
那個少收到退稅額0.04元計入營業(yè)外支出,是否還需要匯算調(diào)增?
需要的,需要納稅調(diào)整的。
這種的填在哪一欄?
105090這個表格,如果你不想在這里面調(diào)整納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄,在這里面填寫也可以的。