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Q

請問資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)可以嘛?

2024-04-17 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 09:05

你好,可以填復(fù)數(shù)的。

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快賬用戶1520 追問 2024-04-17 09:05

好的 負(fù)數(shù)是代表其他應(yīng)收是嗎? 我們是年報哦

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:06

你好,是的,就是這樣理解,你如果擔(dān)心的話,你就填到應(yīng)收款的正數(shù)

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快賬用戶1520 追問 2024-04-17 09:07

好的 不調(diào)了 這樣資產(chǎn)總額就大了 沒問題就好

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:10

你好,好的,可以這樣子。

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快賬用戶1520 追問 2024-04-17 09:11

好的 請問應(yīng)交稅費(fèi)這個項(xiàng)目填列的數(shù)是和電子稅務(wù)局應(yīng)交的數(shù)+待抵扣的數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:13

你好,是的,是這樣的。

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快賬用戶1520 追問 2024-04-17 09:14

這個應(yīng)該怎么做待抵扣的分錄呀,我看前會計(jì)做的是 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 待未交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:18

你好,你要結(jié)轉(zhuǎn)是可以這樣做。其實(shí)會計(jì)上沒有給出明確的做法 所以才會在實(shí)操中形成各種各樣的差異。

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快賬用戶1520 追問 2024-04-17 09:20

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:22

你好,如果沒有其他項(xiàng)目的話,是這樣

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快賬用戶1520 追問 2024-04-17 09:29

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:30

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶1520 追問 2024-04-17 10:35

請問正確的待認(rèn)證賬務(wù)處理是啥呀

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齊紅老師 解答 2024-04-17 10:37

你好這個要看具體有什么業(yè)務(wù), 另外麻煩你不要在一個問題上一直不停的追問,謝謝。

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你好,可以填復(fù)數(shù)的。
2024-04-17
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,有的供應(yīng)商需要預(yù)付款,有的供應(yīng)商可以欠款.....而應(yīng)付賬款余額是所有供應(yīng)商總的余額,這就掩蓋了部分有預(yù)付款的供應(yīng)商,不能反映企業(yè)的實(shí)際債務(wù)問題 就比如說,借方余額100萬元,貸方余額1000萬元,應(yīng)付賬款總的余額是900萬元;而你單位實(shí)際欠款是1000萬元。預(yù)付款100萬
2023-02-03
您好 一般其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)在其他應(yīng)收款欄次填寫
2021-07-08
你好,可以的,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)代表是其他應(yīng)收款。
2025-07-12
最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù),要負(fù)數(shù)就填寫在其他應(yīng)收款里。
2023-05-25
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